По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5552 "Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 г. № 5552

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ХАБАРОВСК" "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Хабаровска
от 09.04.2014 № 1347, от 22.08.2014 № 3659,
от 06.07.2015 № 2283)

На основании Устава городского округа "Город Хабаровск", в соответствии с постановлением администрации города от 31.10.2011 № 3578 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 06.04.2012 № 1235 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012 - 2020 годы" (с изменениями).
3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 25.07.2012 № 3171 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2013 - 2015 годы".
4. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

Мэр города
А.Н.Соколов





Приложение

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 30 декабря 2013 г. № 5552

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА ХАБАРОВСКА "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Хабаровска
от 09.04.2014 № 1347, от 22.08.2014 № 3659,
от 06.07.2015 № 2283)

Паспорт программы

Ответственный исполнитель программы
управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
Соисполнители программы
структурные подразделения администрации города Хабаровска:
- департамент архитектуры, строительства и землепользования;
- управление транспорта
- департамент муниципальной собственности
(абзац введен постановлением администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
Подпрограммы и мероприятия, входящие в состав программы
подпрограммы:
- "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства";
- "Восстановление и расширение городской дорожной сети";
- "Городское озеленение";
- "Городское освещение";
- "Обеспечение безопасности дорожного движения";
- "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой";
- "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы".
Мероприятия:
- слова исключены. - Постановление администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659;
- организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом;
- обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
- содержание МАУ "Парк Северный";
- организация общественных работ
- организация проведения конкурсов по благоустройству
(в ред. постановлений администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659, от 06.07.2015 № 2283)
Цели программы
обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, объектов озеленения и освещения, создание условий для стабильного развития городского наземного электрического транспорта города, ремонт путевого, энергетического хозяйства городского округа "Город Хабаровск"
Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года
6.5.2. Концепция проекта "Развитие городской дорожной сети, городского и пригородного транспорта"
Задачи программы
1. Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений.
2. Восстановление и замена конструктивных элементов и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.
3. Организация озеленения территории городского округа.
4. Организация бесперебойного освещения городского округа.
5. Безопасность и комфортность передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах города.
6. Развитие и ремонт наземного энергетического транспорта.
7. Повышение уровня комфортности, безопасности и доступности пассажирских перевозок на городском виде транспорта
Основные целевые индикаторы и показатели
сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и плановые значения индикаторов по годам представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе
Этапы и сроки реализации программы
Срок реализации программы: 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения программы
Средства на реализацию муниципальной программы всего составят 14 542 266,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3 065 621,8 тыс. руб.;
2015 год - 2 065 013,7 тыс. руб.;
2016 год - 1 841 219,5 тыс. руб.;
2017 год - 1 818 791,1 тыс. руб.;
2018 год - 1 867 584,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 914 358,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 969 676,9 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Увеличение площади механизированной уборки проезжей части дорог с 3650 тыс. кв. м до 3780 тыс. кв. м.
2. Приобретение 39 единиц специализированной техники, в том числе 31 ед. для уборки дорог города и вывоза мусора, 8 единиц специализированной техники для озеленения города.
3. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции городских дорог с 0,05% до 0,1%.
4. Увеличение площади отремонтированной улично-дорожной сети с 350 тыс. кв. м до 380 тыс. кв. м.
5. Обеспечение капитального ремонта и реконструкции 33 автомобильных дорог и дорожных сооружений города.
6. Обеспечение ежегодно посадки на территории города 3 200 деревьев, 3 000 кустарников, 450 тыс. шт. цветочной рассады.
7. Увеличение разнообразных декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны) с 2 000 шт. до 2 400 шт.
8. Увеличение площади проведения работ по покосу травы с 830 га до 850 га.
9. Расширение земель питомников № 2, 5 путем их мелиорации и рекультивации на 24,5 га.
10. Расширение ассортимента выращиваемых растений в питомнике: деревьев - с 22 до 35 видов, кустарников - с 23 до 45 видов, деревянистых дальневосточных лиан - с 5 до 6 видов.
11. Приобретение на доращивание и закладка собственных саженцев лиственных и хвойных пород в объеме 20 тыс. шт. и кустарников в объеме 12 тыс. шт.
12. Увеличение доли общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети с 63,5% до 68%.
13. Прирост светильников наружного освещения на 2278 шт.
14. Увеличение объема нанесенной на дороги города разметки с 67 тыс. кв. м до 75 тыс. кв. м.
15. Обеспечение ежегодной реконструкции и модернизированных светофорных объектов в количестве 5 шт.
16. Обустройство 35 светофорных объектов индикаторами времени.
17. Сохранение доли протяженности трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт, на уровне 0,95% от общей протяженности трамвайного пути в год и доли протяженности контактной сети, на которой произведен капитальный ремонт, на уровне 2,31% от общей протяженности контактной сети города в год.
18. Обеспечение восстановления и обновления 8,43 км трамвайных путей и 21 км контактной сети.
19. Обеспечение ежегодной замены опор контактной сети в количестве 30 шт.
(в ред. постановлений администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659, от 06.07.2015 № 2283)

I. Характеристика текущего состояния транспортной сети и
благоустройства города Хабаровска и основные проблемы

Протяженность автомобильных дорог местного значения города Хабаровска по состоянию на 01.01.2013 составляет 936,5 км, из них 622,5 км - это дороги в асфальтобетонном покрытии, что составляет 67% в общей протяженности, протяженность дорог переходного покрытия - 314 км, или 33% от общей протяженности. Город Хабаровск насчитывает в целом 1 037 автомобильных дорог.
В соответствии со Строительными нормами и правилами автомобильные дороги города Хабаровска делятся на дороги 2, 3, 4 и 5-й технической категории. Дорог высшей - 1-й категории, т.е. автомагистральных, скоростных дорог, город Хабаровск не имеет. В структуре действующей сети автомобильных дорог местного значения наибольший удельный вес принадлежит дорогам 5-й категории, их протяженность составляет 397 км. Дороги 2-й категории составляют 78 км, или 10% от общей протяженности дорог города, дороги 3-й категории - 134 км, или 18%, удельный вес дорог 4-й категории - 19%, есть процент внекатегорийных дорог (набережные, скверы, внутриквартальные дороги) - в общей структуре они составляют около 20%.
В состав городской дорожной инфраструктуры города также входят (по состоянию на 01.01.2013):
- объекты наружного освещения и линии наружного освещения улиц, проездов, набережных протяженностью 572 км;
- светофорные объекты, обеспечивающие безопасность дорожного движения, в количестве 209 ед.;
- объекты городского озеленения общей площадью 14 693 га, в том числе насаждения общего пользования (парки, бульвары, скверы) - 649 га, городские леса - 8 516 га, озеленение улично-дорожной сети - 70 га;
- производственные базы 8 муниципальных организаций отрасли "Благоустройство", в том числе 7 муниципальных унитарных предприятий и бюджетного учреждения "Горзеленстрой", с учетом их активов, включающих более 200 единиц уборочной и коммунально-дорожной техники.
В состав городского энергетического транспортного хозяйства входят:
- трамвайные пути города Хабаровска протяженностью 76,53 км одиночного пути, в том числе трамвайные пути, совмещенные с дорожным полотном протяженностью 6,75 км;
- контактная сеть города протяженностью 129,656 км в однопутном исчислении, в том числе протяженность контактной сети трамвая составляет 76,655 км в однопутном исчислении, и протяженность контактной сети троллейбуса составляет 53,001 км в однопутном исчислении;
- входящие в состав энергохозяйства 12 тяговых преобразовательных подстанций общей мощностью 24,6 тыс. кВт.
В целях создания благоприятных условий жизни для жителей города Хабаровска администрация города Хабаровска в своей деятельности стремится к созданию современного облика дальневосточной столицы через повышение уровня ее благоустройства. Для реализации данной цели администрация города уделяет огромное внимание проведению мероприятий, направленных на развитие транспортной сети города Хабаровска, повышение качества и технической оснащенности при содержании автомобильных дорог, улучшение эстетического вида города через городское озеленение, обеспечение бесперебойного освещения улиц города.
Размер бюджетных ассигнований, направляемых в отрасль, из года в год увеличивается. Если в 2008 году объем финансовых вложений в отрасль превысил 1 млрд. руб., то в 2013 году в отрасль с учетом планируемого поступления средств из краевого дорожного фонда будет направлено более 1,5 млрд. руб.
За эти годы благодаря финансовым вложениям в отрасль обеспечен комплексный ремонт всех центральных автомобильных дорог города: ул. Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Ленина, Серышева, Тургенева, Дикопольцева, Шеронова, Запарина, Дзержинского, Тургенева, Л.Толстого, Ленинградской, Ким Ю Чена, Московской, Комсомольской, Пушкина, Калинина, Истомина, Амурского и Уссурийского бульваров. На объектах проведен комплекс работ по благоустройству: расширение проезжей части, устройство дорожного покрытия, пешеходных связей, устройство водоотводов, установка бортового камня из гранита, инженерное обустройство дороги, озеленение, устройство декоративных линий наружного освещения.
Администрацией реализованы проекты, которые позволили обеспечить модернизацию транспортной сети: реконструировано Восточное шоссе; построены ул. Новоленинградская и ул. Промышленная; реконструировано дорожное движение привокзальной площади; построена ул. Бондаря; построена ул. Слободская от ул. Гамарника до ул. Волочаевской; продлена ул. Гайдара до Амурского бульвара; построена ул. Московская от ул. Ленина до пер. Студенческого. Проведен капитальный ремонт Матвеевского шоссе от Чернореченского шоссе до аэропорта. В настоящее время реализуется строительство Дикопольцева от ул. Ленина до ул. Волочаевской. В результате продления ул. Дикопольцева до ул. Волочаевской будет обеспечено перераспределение транспортного потока из Южного округа в центральную часть города и Северный микрорайон, снизится часть транспортной нагрузки на центральные улицы города. В целом прирост автомобильных дорог города за 12 лет составил 45,5 км.
В целях безопасности дорожного движения в 2011 году для организации безопасности дорожного движения на проспекте 60-летия Октября оборудован надземный пешеходный переход на автобусной остановке "Южнопортовая". В 2013 году обеспечивается оборудование надземного пешеходного перехода на автобусной остановке "Юбилейная".
На Уссурийском бульваре создан каскад прудов. В 2011 году на нижнем пруду парка "Динамо" построен светомузыкальный фонтанный комплекс. В 2013 году к празднованию 155-летия города Хабаровска произведена модернизация оборудования для лазерного шоу на фонтанном комплексе верхнего пруда. Пруды парка "Динамо" стали визитной карточкой города Хабаровска и любимым местом отдыха жителей и гостей города.
Администрацией города решаются масштабные задачи по городскому озеленению. В городе обеспечивается устройство газонов, проводятся работы по омолаживанию, обрезке деревьев, производится посадка деревьев и кустарников, подкормка молодых посадок. Для получения качественного посадочного материала в теплицах выращивается рассада цветов.
На основных площадях города и центральных улицах выставляются декоративные вазоны, на опоры освещения вывешиваются цветочные кашпо. В целях улучшения экологической обстановки ежегодно высаживается до 2 000 шт. деревьев и 3 000 шт. кустарников. В целом за 12 лет в городе обеспечена посадка 72 400 шт. деревьев и кустарников разных пород, имеющих хорошую приживаемость на напряженных дорожных магистралях города.
В последние годы на клумбах города ежегодно высаживается 350 тыс. шт. цветов, а в год празднования 155-летия города дальневосточную столицу украсили рекордным количеством цветочных композиций, для создания которых было использовано 500 тыс. штук цветочной рассады. Для разведения рассады в МБУ "Горзеленстрой" проведено строительство теплиц. В теплицах введена система энергосбережения, создан необходимый температурный и световой режим, организована возможность автоматической поливки и подкормки - все в комплексе позволяет цветам расти в идеальных условиях.
Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется планировка территории. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.
Летом зеленые насаждения, газоны, цветники, вертикальное озеленение, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время очень актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
Уделяется большое значение внедрению новейших разработок в управлении осветительными сетями, внедрению энергосберегающих технологий. На предприятии МУП г. Хабаровска "Горсвет" применяются энергосберегающие источники света, внедряются многотарифные приборы учета, что позволило вдвое снизить потребление электроэнергии. В этих целях в Хабаровске введена современная автоматизированная система управления наружным освещением города АСУ "Горсвет". Система обеспечивает оптимальный и стабильный уровень освещенности, сокращение эксплуатационных затрат.
Проводится активная деятельность по замене устаревших энергосберегающих осветительных приборов. Интенсивно ведется ремонт и строительство линий наружного освещения. Прирост линий наружного освещения за 12 лет составил 125,6 км, количество светильников увеличилось в 2 раза.
Обеспечивается обновление светофорных объектов. В Хабаровске сегодня появляется все больше и больше современных светодиодных светофоров, в том числе звуковых и таймерных или анимационных светофоров с табло, указывающими обратный отчет времени. В настоящее время установлено светофорных объектов с табло обратного отсчета для пешеходов - 165 шт.; с табло обратного отсчета для автотранспортных средств - 65 шт.; со звуковой сигнализацией - 25 шт. светофоров. Ежегодно в Хабаровске наносится около 60 тыс. кв. м дорожной разметки.
Большое внимание уделяется обновлению парка специализированной техники для благоустройства города. За последние 12 лет приобретено 298 единиц дорожных машин. Приобретены автогрейдеры, фрезы, бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы, автоподъемники, погрузчики, асфальтоукладчики, дорожная разметочная машина, машина для демаркировки дорожной разметки. Техника передана в муниципальные предприятия благоустройства для обеспечения качественного и оперативного выполнения работ по содержанию и благоустройству города, обеспечению механизированной уборки дорог.
В целях приведения автомобильных дорог города в нормативное состояние особое внимание уделяется их санитарному содержанию, своевременной очистке дорожных покрытий от снега, борьбе с зимней скользкостью, осуществлению поливомоечных и уборочных работ.
Несмотря на положительные тенденции последних лет, в сфере благоустройства остается огромный пласт проблем и вопросов. Именно поэтому особое значение приобретает комплексный характер развития дорожной отрасли на основе решения приоритетных задач.
Ежегодное недофинансирование дорожной отрасли приводит к несоблюдению нормативной потребности по ремонту и капитальному ремонту дорог, отсутствию прироста автомобильных дорог за счет строительства новых магистралей. Ненормативное финансирование приводит к сокращению срока службы дорог в связи с несоблюдением нормативных сроков ремонта дорог, объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытия ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети.
Интенсивное использование личного транспорта, низкая пропускная способность улично-дорожной сети, которая не в состоянии обеспечить свободный проезд всех транспортных средств, чрезмерная концентрация транспортных потоков в центре города - все это привело к загруженности транспортных магистралей города, высокой плотности транспортных потоков, длительным заторам на дорогах, повышению негативного воздействия транспорта на окружающую социальную и природную среду, повышению уровня ДТП.
В течение дня по дорогам города проезжает не менее 110 тыс. автомобилей, а круглогодично эксплуатируются с разной степенью интенсивности 130 - 170 тыс. автотранспортных средств, и еще 40 - 70 тыс. шт. эксплуатируются только в летнее время. При этом заторы на улично-дорожной сети возникают при 70 - 80 тыс. транспортных средств, находящихся в движении.
Средние затраты времени на поездку по городу составляют 45 мин., при этом доля населения, затрачивающая на поездку до работы 50 - 55 мин., составляет 32 - 38%, время поездки в центр города - 50 мин. Средняя скорость движения по городу составляет 27,7 км/час.
Развитие городских территорий, сопровождаемое организацией новых производств, строительством транспортных и инженерных инфраструктур, интенсивным землепользованием, приводит к деградации природных комплексов и ухудшению экологического состояния территории и ставит вопрос о поддержании и развитии озеленения города.
Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры Хабаровска и важнейшей частью его природного каркаса. Они входят в систему жизнеобеспечения города, как обязательный элемент городского ландшафта. В условиях экологического неблагополучия увеличение доли зеленых насаждений и дополнительная естественная растительность являются одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека - способствуют полноценному отдыху жителей города, формируют эстетическую основу города, улучшают его архитектурно-художественный облик и качество городской среды.
В Хабаровске много делается для улучшения состояния зеленых насаждений, но в последние годы недостаток необходимого объема качественного посадочного материала стал сдерживающим фактором в зеленом строительстве города. При высоких темпах роста города мала доля реставрации старовозрастных насаждений (из 80% растений в зеленом фонде города возраст основной массы превышает 60 и более лет). Необходимо также расширение ассортимента посадочного материала.
Одним из механизмов поддержания эколого-хозяйственного баланса города является сохранение и развитие системы городских зеленых насаждений путем развития собственного городского питомнического хозяйства на базе МБУ "Горзеленстрой". Определяющим элементом городского питомника является наличие земель для организации достаточной коллекции растений, выращенных и готовых для высадки на территорию города.
Жизнеспособность и долголетие зеленых насаждений в городе во многом зависит от почвенных условий, то есть характера и состояния свойств субстрата, на котором формируется насаждение. В связи с этим есть необходимость обустройства в питомнике площадки для приготовления грунта, склада для удобрений и отдельно стоящего склада для ядохимикатов.
Проблема развития хабаровского питомнического хозяйства, способного выращивать достаточное количество собственного качественного посадочного материала, адаптированного к местным климатическим условиям, назрела давно. Решение данной проблемы требует дополнительной финансовой поддержки из бюджета города посредством программного подхода. Для решения данной проблемы в рамках муниципальной программы разработана подпрограмма по развитию производственной базы МБУ "Горзеленстрой".
Необходимым условием для жизни всего города, для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мероприятий по развитию освещенности улиц, дорожной сети, площадей, внутриквартальных проездов города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы органов местного самоуправления.
Однако все еще есть большое количество улиц, проездов, которые имеют недостаточное освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса программных мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
В целях организации общественных работ в муниципальных организациях отрасли "благоустройство" по муниципальной программе реализуются мероприятия по их финансированию.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
КГКУ "Центр занятости населения" имеет возможность в предоставлении рабочей силы для муниципальных унитарных предприятий "благоустройства" при обеспечении финансирования мероприятий по организации общественных работ.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
Для использования труда общественных рабочих на предприятиях отрасли в период май - декабрь 2014 года требуются средства в размере 560 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
В целях благоустройства парка "Северный" города Хабаровска в программу включено мероприятие по содержанию созданного в 2011 году МАУ "Парк Северный". Учреждение создано в целях удовлетворения социально-культурных потребностей различных категорий жителей и гостей города Хабаровска.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
Выполнение данного мероприятия осуществляется на основании выданного МАУ "Парк Северный" муниципального задания. Муниципальное задание на содержание парка включает такие виды работ, как санитарное содержание территории и объектов благоустройства парка в летний и зимний период, содержание прудов, содержание объектов озеленения парка, а также прочие работы в области благоустройства и поддержания имущества парка в нормативном состоянии.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
Городской наземный электрический транспорт является важнейшим элементом социально-экономической инфраструктуры города Хабаровска. Уровень развития, разветвленность, плотность маршрутной сети городского электрического пассажирского транспорта, его количественные и качественные характеристики определяют время, которое городской житель вынужден затрачивать на необходимые поездки.
Комплексное обслуживание трамвайного пути, контактной сети и тяговых подстанций включает проведение капитального ремонта, реконструкцию и содержание в надлежащем состоянии сетей горэлектротранспорта в городе Хабаровске.
Согласно техническим требованиям и методике ремонтов на маршрутах трамвайных путей города Хабаровска в зависимости от грузонапряженности, расположения путей в плане и профиле, типа основания должен ежегодно проводиться капитальный ремонт 2,665 км пути. Капитальный ремонт осуществляется для приведения ремонтируемого пути к техническому состоянию нового пути. Капитальный ремонт должен выполняться с полным обновлением конструктивных элементов, сооружений и путевых обустройств.
За 2006 - 2012 годы произведена реконструкция 12 участков трамвайного пути протяженностью более 6,269 км. Произведена реконструкция отдельных участков ул. Воронежской, Серышева, Джамбула, Шеронова, Карла Маркса, полная реконструкция трамвайного кольца на привокзальной площади.
В год необходимо капитально ремонтировать:
- капитальный ремонт контактной сети трамвая - 8,4 км;
- капитальный ремонт контактной сети троллейбуса - 4,95 км.
За 2008 - 2012 годы проведен капитальный ремонт 17,5 км линий контактной сети с заменой 277 опор.
Несвоевременный ремонт трамвайных путей и контактной сети ведет к снижению эксплуатационной скорости и регулярности движения вагонов на маршрутах, что в свою очередь отрицательно сказывается на перевозке пассажиров.
Высокая техническая оснащенность отрасли, применение новых, современных технологий в капитальном ремонте объектов путевого и энергетического хозяйства и повышение уровня и качества содержания трамвайного пути и контактной сети города - главные проблемные вопросы отрасли, решение которых должно обеспечиваться в рамках реализации Программы.
В целях реформирования бюджетного процесса в транспортной сети города предлагается совершенствование системы среднесрочного финансового планирования программно-целевых методов на основе трехлетних ведомственных программ и переход к бюджетному планированию, ориентированному на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов деятельности органов управления дорожным хозяйством до 2020 года.
Программа развития городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, наземного электрического транспорта, озеленения и освещения города Хабаровска на основе целенаправленного устойчивого развития и восстановления автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, озеленения и освещения города.
Основная цель разработки муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства на период 2014 - 2020 годы" - переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с приоритетами, установленными в Стратегическом плане устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года.

II. Основные цели и задачи программы

Цели Программы - обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, объектов озеленения и освещения, создание условий для стабильного развития городского наземного электрического транспорта города, ремонт путевого, энергетического хозяйства городского округа "Город Хабаровск".
Для реализации генеральной цели в ходе реализации Программы намечено достижение следующих задач:
- поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- проведение комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и объектов благоустройства города;
- обеспечение мероприятий по городскому озеленению;
- обеспечение бесперебойного освещения города;
- обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах города;
- развитие и ремонт наземного энергетического транспорта;
- повышение уровня комфортности, безопасности и доступности пассажирских перевозок на городском виде транспорта.
Решение предусмотренных Программой задач в пределах предусматриваемого периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожной сети и благоустройства города.
Ежегодно приоритетные направления развития дорожной отрасли и перечень мероприятий по благоустройству города, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета города Хабаровска, определяются Программой работ по благоустройству города Хабаровска, утверждаемой мэром города.

III. Сроки реализации программы

Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень подпрограмм Муниципальной программы составлен на основании задач, изложенных в разделе II "Цели и задачи муниципальной программы".
В состав муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" входят следующие подпрограммы и мероприятия:
- подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства";
- подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети";
- подпрограмма "Городское озеленение";
- подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой";
- подпрограмма "Городское освещение";
- подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения";
- подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы";
- содержание МАУ "Парк Северный";
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
- мероприятия по организации диспетчерского управления городским пассажирским транспортом;
- мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы".
- организация общественных работ.
(абзац введен постановлением администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
Перечень и описание программных мероприятий подпрограмм, входящих в структуру Муниципальной программы, представлены в Паспортах подпрограмм.
Паспорта подпрограмм муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" (таблицы № 1 - № 7).
План мероприятий по реализации подпрограмм Муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" с разбивкой по годам реализации программы и главным распорядителям бюджетных средств представлен в приложении № 3 к Муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы".

V. Социальные, экономические и экологические
результаты реализации Программы

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие. Город Хабаровск - административный центр Дальневосточного федерального округа. Развитость транспортной сети, отличное качество дорог, комфортность транспортных перевозок, разнообразная структура озеленения, увеличение освещенности города и установка новых декоративных опор, а главное - обеспечение чистоты дорог и улиц - неизменные атрибуты современного развитого города. Таким образом, реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию города Хабаровска, улучшению качества жизни населения города, развитию бюджетных услуг в области транспортного обслуживания и благоустройства города, созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города.
Комплексный подход к реализации Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и качество содержания автомобильных дорог города, приведет к снижению количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий и обеспечит комфортность передвижения автотранспортных средств и пешеходов по дорогам города, обеспечит развитие городского освещения и городского озеленения, приведет к улучшению условий предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания пассажиров.
Результаты реализации муниципальной программы в целом оцениваются из конечных результатов реализации подпрограмм и мероприятий, входящих в ее структуру.
Результаты подпрограмм определены из целей и задач подпрограмм, поставленных в Паспортах подпрограмм. Конечный результат всех подпрограмм направлен на обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов освещения и озеленения города, объектов наземного электрического транспорта в целях создания комфортных, целесообразных и благоприятных условий жизни населения города Хабаровска и гостей Дальневосточной столицы.
Результаты реализации подпрограмм Муниципальной программы представлены в Паспортах подпрограмм - приложение № 2 к Муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" (таблицы № 1 - № 7).

VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении № 4 к Муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы".
Соответствие целевых индикаторов и финансовых ресурсов установлено только для 2014 года. В период реализации Программы рост целевых показателей относительно 2014 года возможен при условии утверждения в бюджете города финансовых ресурсов достаточных для достижения указанных значений индикаторов.
Программное финансирование на 2014 год установлено исходя из ассигнований, определенных бюджетом города по отрасли на 2014 год.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
Система годового планирования и финансирования подпрограмм Муниципальной программы и мероприятий программы на период 2015 - 2020 годы рассчитана методом индексации затрат предыдущего года на коэффициент-дефлятор, в том числе:
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
- на 2015 - 2016 годы определен умеренный вариант прогноза социально-экономического развития города в соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 24.12.2013 № 851 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов";
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 № 1347)
- на 2017 - 2020 годы использован коэффициент инфляции 3,5% к уровню предыдущего года в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. от 08.08.2009 № 1121-р).
Программное финансирование из краевого бюджета определено в соответствии с письмом министерства промышленности и транспорта Правительства Хабаровского края от 10.07.2013.
В целом для реализации программы из краевого бюджета планируется получение ежегодно финансовых средств в объеме 300 000 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Финансирование расходов по мероприятиям программы, направленным на содержание диспетчерского управления городским пассажирским транспортом и обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы", предусмотрены в программе на уровне ассигнований 2014 года.
Финансовые средства на реализацию программы подлежат корректировке с учетом изменения объема и структуры доходов бюджета города и расходных обязательств бюджета города в текущем финансовом году, в очередном финансовом году и в плановом периоде.

VII. Оценка результативности реализации Программы

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, характеризующих успешность ее выполнения в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность муниципальной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию, и возможных рисков.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и обеспечивается мониторингом результатов ее реализации в целях уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).
При необходимости значения целевых показателей могут уточняться.
Финансовые средства на реализацию программы могут изменяться с учетом изменения объема и структуры доходов бюджета города и расходных обязательств бюджета города в текущем финансовом году, в очередном финансовом году и в плановом периоде.
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности программы по отдельным этапам и итогам реализации.
Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории городского округа.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых (натуральных) и финансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы.
Индексы результативности рассчитываются для натуральных и финансовых показателей по следующей формуле:
- Результативность реализации программы (подпрограммы);



где:
- фактический натуральный (финансовый) показатель, достигнутый в ходе реализации программы (подпрограммы);
- плановый показатель, утвержденный программой;
n - количество натуральных (финансовых) показателей (критериев) программы (подпрограммы).
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:



где:
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
Основным критерием оценки результативности реализации муниципальной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы в соответствии с таблицей:

Наименование показателя
Значение показателя
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, программы в целом
Индекс эффективности 

высокоэффективная

умеренно эффективная

недостаточно эффективная

неэффективная

Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с указанной методикой производится ответственным исполнителем ежегодно на основании мониторинга реализации мероприятий и отчетов, представляемых соисполнителями.

VIII. Механизм реализации и управления Программой

Программа реализуется администрацией города Хабаровска в лице управления дорог и внешнего благоустройства (ответственный исполнитель программы) и соисполнителями программы.
Ответственный исполнитель обеспечивает общее управление Программой, несет ответственность за решение задач в рамках программы и обеспечивает освещение реализации программы в средствах массовой информации.
Использование финансовых ресурсов осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, Хабаровского края и на основании нормативно-правовых актов городского округа "Город Хабаровск".
Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия ответственного исполнителя со структурными подразделениями администрации г. Хабаровска, а также предприятиями и организациями, осуществляющими непосредственно исполнение мероприятий в сфере развития городской дорожной сети и благоустройства.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель имеет право принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий Программы, показатели реализации программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хабаровского края и нормативно-правовыми актами городского округа "Город Хабаровск" в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы. Изменения в перечень мероприятий, исполнение которых обеспечивает соисполнитель, осуществляется ответственным исполнителем по предложениям и по согласованию с соисполнителем программы.
Механизм реализации Программы включает в себя:
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий;
- корректировку параметров муниципальной программы, подпрограмм и мероприятий;
- методические и информационные мероприятия.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию Программы, обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации;
- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе по предложению соисполнителей;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- представляет по запросу управления экономического развития и финансового департамента сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности реализации мероприятий программы;
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и представляет его в управление экономического развития и финансовый департамент;
- размещает в сети Интернет информацию о ходе реализации муниципальной программы.
Соисполнители:
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
- представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы;
- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов и информации, касающихся хода реализации мероприятий программы;
- ежегодно в срок до 01 февраля представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
- представляют ответственному исполнителю документы, подтверждающие исполнение обязательств в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляется:
- первым заместителем мэра города по городскому хозяйству администрации г. Хабаровска;
- финансовым департаментом администрации г. Хабаровска;
- управлением экономического развития администрации г. Хабаровска;
- управлением дорог и внешнего благоустройства г. Хабаровска;
- департаментом архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска;
- департаментом муниципальной собственности;
(абзац введен постановлением администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
- управлением транспорта администрации г. Хабаровска.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной в установленный срок от соисполнителей, и представляется в управление экономического развития и финансовый департамент ежегодно в срок до 01 марта.
В отчет о выполнении мероприятий Программы включается:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании финансовых средств на реализацию программы;
- информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.





Приложение № 1
к Муниципальной программе
города Хабаровска "Развитие городской
дорожной сети и благоустройства
города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Хабаровска
от 22.08.2014 № 3659, от 06.07.2015 № 2283)

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"
1.1.
Площадь механизированной уборки проезжей части дорог
тыс. кв. м
3 650,0
3 680,0
3 700,0
3 720,0
3 750,0
3 770,0
3 780,0
1.2.
Увеличение парка специализированных автомобилей, используемых для содержания и благоустройства города
ед.
0
4
5
5
5
6
6
(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
1.3.
Площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети
%
9,3
9,3
9,3
9,5
9,7
9,9
10,0
(п. 1.3 в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
1.4.
Объем вывезенного снега и мусора с дорог города
тыс. тонн
69,2
70,0
70,0
72,0
73,0
75,0
75,0
1.5.
Объем использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период
тонн
600
610
620
630
640
650
650
1.6.
Объем использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период
тонн
30 000
30 500
31 000
31 500
31 500
32 000
32 000
1.7.
Содержание подземных и надземных пешеходных переходов
ед.
8
9
9
9
9
9
9
1.8.
Содержание фонтанных комплексов города
ед. групп
17
17
17
17
17
17
17
2
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"
2.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции городских дорог
%
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,09
0,1
2.3.
Площадь отремонтированной улично-дорожной сети
тыс. кв. м
350
355
360
365
370
375
380
2.4.
Доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети
%
66,0
66,1
66,2
66,3
66,4
66,5
66,7
2.5.
Количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых проведена реконструкция и капитальный ремонт
шт.
4
4
5
5
5
5
5
(п. 2.5 в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
2.6.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города
%
13,2
13,5
13,8
14,2
14,6
14,9
15,4
2.7.
Площадь отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта
%
30,2
31,0
32,5
32,5
33,0
34,0
35,0
2.8.
Количество отремонтированных инженерных сооружений
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2.9.
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации
п. м
430
440
440
450
460
465
470
2.10.
Площадь дорог, восстановленных после наводнения
тыс. кв. м
45
0
0
0
0
0
0
(п. 2.10 введен постановлением администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
3
Подпрограмма "Городское озеленение"
3.1.
Количество высаженных деревьев
шт.
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
3.2.
Количество высаженных кустарников
шт.
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3.3.
Количество высаженной цветочной рассады в вазонах и на клумбах города
тыс. шт.
450
450
450
450
450
450
450
3.4.
Разнообразие декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны)
шт.
2 000
2 100
2 150
2 200
2 300
2 350
2 400
3.5.
Площадь устройства цветников
кв. м
8 200
8 200
8 400
8 600
8 800
9 000
9 100
3.6.
Площадь проведения работ по покосу травы
га
830
830
835
835
840
840
850
3.7.
Площадь санитарной очистки зеленых насаждений
кв. м
22 022
22 500
23 000
23 500
24 000
24 500
25 000
3.8.
Обработка деревьев ядохимикатами
шт.
18 500
18 500
18 500
19 000
19 000
19 500
19 500
3.9.
Уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.)
шт.
3 875
3 900
3 900
4 000
4 100
4 100
4 150
3.10.
Площадь устройства и одерновка газонов
кв. м
25 400
25 400
25 400
25 400
25 400
25 400
25 400
4
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
4.1.
Количество подготовленной проектно-сметной документации
шт. проектов
1
1
-
-
-
-
-
4.2.
Прирост площадей питомника
га
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4.3.
Выпуск почвогрунта
тонн
1000
1 500
2 000
2 200
2 500
2 800
3 000
4.4.
Приобретение и посадка посадочного материалы на доращивание
шт.
6 000
6 000
5 500
4 500
3 500
3 500
3 000

- хвойные
2 500
1 500
1 000
-
-
-
-

- лиственные
2 500
2 500
2 500
2 000
2 000
2 000
1 500

- кустарники
1 000
2 000
2 000
2 500
1 500
1 500
1 500
4.5.
Поставка посадочного материала для высадки в городе
шт.
4 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4.6.
Расширение ассортимента посадочного материала
кол-во видов
50
59
61
67
73
76
80

- деревьев
22
25
30
32
33
34
35

- кустарников
23
28
31
35
40
42
45

- лиан
5
6
-
-
-
-
-
4.7.
Исключен. - Постановление администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283
4.8.
Приобретение специализированной техники
шт.
1
2
1
2
1
2
1
4.9.
Приобретение средств малой механизации (бензопилы, триммеры, бензоножницы и пр.)
шт.
-
-
14
-
20
-
20
4.10.
Капитальный ремонт теплиц
шт.
2
-
-
-
-
-
-
4.11.
Строительство теплиц
шт.
4
-
-
-
-
-
-
4.12.
Увеличение площади тепличного хозяйства
кв. м
2 000
-
-
-
-
-
-
4.13.
Строительство площадок для грунта
шт.
-
-
1
-
-
-
-
4.14.
Строительство складских помещений
шт.
-
-
1
-
-
-
-
4.15.
Строительство бытовых помещений
шт.
-
-
1
-
-
-
-
4.16.
Строительство гаража
шт.
-
-
-
1
-
-
-
5
Подпрограмма "Городское освещение"
5.1.
Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети
%
63,5
64,4
65,0
65,8
66,6
67,2
68,0
(п. 5.1 в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
5.2.
Обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1000 жителей города
м
951
964
973
981
990
1 000
1 100
5.3.
Количество действующих светильников к общему количеству светильников
%
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
98,0
99,0
5.4.
Количество светильников наружного освещения
шт.
22 020
22 500
23 000
23 500
23 800
24 000
24 300
5.5.
Протяженность отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения
%
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
5.6.
Прирост протяженности освещенных улиц города
км
7,0
6,0
7,0
6,0
7,0
6,0
7,0
6
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
6.1.
Объем нанесенной на дороги города разметки
кв. м
67 000
69 000
70 000
71 000
72 000
73 000
75 000
6.2.
Реконструкция и модернизация светофорных объектов
шт.
5
5
5
5
5
5
5
6.3.
Доля отремонтированных светофорных объектов
%
10
10
10
10
10
10
10
6.4.
Обустройство светофорных объектов индикаторами времени
шт.
5
5
5
5
5
5
5
6.5.
Доля действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании
%
100
100
100
100
100
100
100
6.6.
Количество установленных дорожных знаков (замена, установка новых)
шт.
1 490
1 490
1 490
1 490
1 490
1 490
1 490
6.7.
Протяженность отремонтированных дорожных ограждений
п. м
500
500
500
500
500
500
500
7.
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"
7.1.
Доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна
%
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
(п. 7.1 в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
7.2.
Доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, от общей протяженности контактной сети города
%
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
7.3 - 7.4.
Исключены. - Постановление администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283
7.5.
Протяженность отремонтированного трамвайного пути
км
0,99
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
(п. 7.5 в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
7.6.
Протяженность отремонтированной контактной сети
км
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
7.7.
Количество заменяемых опор контактной сети
шт.
30
30
30
30
30
30
30





Приложение № 2
к Муниципальной программе
города Хабаровска "Развитие городской
дорожной сети и благоустройства
города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Хабаровска
от 09.04.2014 № 1347, от 22.08.2014 № 3659,
от 06.07.2015 № 2283)

Таблица № 1

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
"Содержание автомобильных дорог и объектов
внешнего благоустройства"

Ответственный исполнитель
управление дорог и внешнего благоустройства
Соисполнитель программы
управление транспорта, департамент муниципальной собственности
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
Мероприятия, входящие состав подпрограммы
- содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по округам города (Центральный, Южный, Северный, Железнодорожный);
- заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог;
- содержание сетей городской ливневой канализации;
- содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны привокзальной площади, кинотеатра "Дружба");
- приобретение специализированной техники для благоустройства города
- содержание МАУ "Парк Северный"
(абзац введен постановлением администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
Цели подпрограммы
обеспечение санитарного содержания и сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства города
Задачи подпрограммы
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства города
2. Повышение уровня благоустроенности города и создание благоприятного эстетического образа города Хабаровска
3. Обновление и модернизация основных фондов дорожной отрасли, привлечение высокопроизводительной и технологичной техники и оборудования
4. Увеличение площади улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом
Основные целевые индикаторы и показатели
1. Площадь механизированной уборки улично-дорожной сети, тыс. кв. м
2. Увеличение парка специализированной техники для уборки дорог города и вывоза мусора, ед.
3. Площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети, %
4. Объем вывезенного снега и мусора с дорог и улиц города, тыс. тонн
5. Объем использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн
6. Объем использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн
7. Содержание подземных и надземных пешеходных переходов, ед.
8. Содержание фонтанных комплексов города, ед. групп
Этапы и сроки реализации подпрограммы
срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 097 441,6 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
3 097 441,6
412 308,5
394 801,2
439 013,6
439 227,3
454 600,4
470 511,4
486 979,3
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение площади механизированной уборки проезжей части дорог с 3650 тыс. кв. м до 3780 тыс. кв. м
2. Приобретение 31 единиц специализированной техники для уборки дорог города и вывоза мусора
3. Увеличение площади убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети с 9,3% до 10%
4. Увеличение объема вывезенного снега и мусора с дорог и улиц города с 69,2 тыс. тонн до 75 тыс. тонн
5. Увеличение объема использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период с 600 тонн до 650 тонн
6. Увеличение объема использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период с 30000 тонн до 32000 тонн
7. Увеличение содержания подземных и надземных пешеходных переходов с 8 ед. до 9 ед.
8. Сохранение уровня содержания 17 ед. групп фонтанных комплексов города
(в ред. постановлений администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659, от 06.07.2015
№ 2283)

Таблица № 2

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
"Восстановление и расширение городской дорожной сети"

Ответственный исполнитель
управление дорог и внешнего благоустройства
Соисполнитель программы
департамент архитектуры, строительства и землепользования
Мероприятия, входящие состав подпрограммы
- реконструкция и строительство автомобильных дорог
- капитальный ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города
- ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города
- ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города
- ремонт сетей городской ливневой канализации
- ремонт путепроводных развязок и иных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры дорог
- проектные работы по восстановлению и развитию дорожной сети города
Цели подпрограммы
Повышение пропускной способности городской транспортной сети и технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог города
Задачи подпрограммы
1. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них путем ремонтных работ
2. Расширение сети автомобильных дорог города
3. Организация дополнительных полос для движения транспортных средств
4. Увеличение мест хранения автотранспортных средств за счет расширения дорожного полотна
5. Снижение дорожных пробок
Основные целевые индикаторы и показатели
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции городских дорог, %
3. Площадь отремонтированной улично-дорожной сети, тыс. кв. м
4. Доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети, %
5. Количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых произведен капитальный ремонт и реконструкция, шт.
6. Доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города, %
7. Площадь отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, %
8. Количество отремонтированных инженерных сооружений, ед.
9. Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации, п. м
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 8 523 344,5 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
8 223 344,5
2 200 241,2
992 000,3
996 450,1
972 524,6
996 063,0
1 020 425,2
1 045 640,0
- бюджет города
5 407 547,8
884 444,5
992 000,3
696 450,1
672 524,6
696 063,0
720 425,2
745 640,0
- краевой бюджет
3 115 796,7
1 315 796,7
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 0%
2. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции городских дорог с 0,05% до 0,1%
3. Увеличение площади отремонтированной улично-дорожной сети с 350 тыс. кв. м до 380 тыс. кв. м
4. Увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети с 67% до 67,7%
5. Обеспечение капитального ремонта и реконструкции 33 автомобильных дорог и дорожных сооружений города
6. Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города с 13,2% до 15,4%
7. Увеличение площади отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, с 30,2% до 35%
8. Обеспечение ремонта 2 ед. инженерных сооружений в год
9. Увеличение протяженности отремонтированных сетей ливневой канализации с 430 п. м до 470 п. м
10. Обеспечение восстановления 45 тыс. кв. м дорог после наводнения
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)

Таблица № 3

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
"Городское озеленение"

Ответственный исполнитель
Управление дорог и внешнего благоустройства
Мероприятия, входящие состав подпрограммы
- выполнение муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города;
- выполнение муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города
Цели подпрограммы
Создание "зеленой", экологически чистой и благоустроенной территории города
Задачи подпрограммы
1. Формирование оптимальных условий для произрастания зеленых насаждений города, уход за городскими зелеными насаждениями.
2. Создание новых объектов озеленения, оформленных с учетом требований ландшафтного дизайна;
3. Обеспечение посадок растений, деревьев, кустарников, цветов, организация вертикального озеленения и прочих мероприятий по благоустройству города, создание "рекреационных зон" отдыха;
4. Выращивание посадочного материала, цветочной рассады;
5. Снижение вредного воздействия транспорта и промышленных объектов на окружающую среду через озеленение территории города
Основные целевые индикаторы и показатели
Площадь проведения работ по покосу травы, га
Количество высаженных деревьев, шт.
Количество высаженных кустарников, шт.
Количество высаженной цветочной рассады в вазонах и на клумбах города, тыс. шт.
Разнообразие декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны), шт.
Площадь устройства цветников, кв. м
Площадь санитарной очистки зеленых насаждений, кв. м
Обработка деревьев ядохимикатами, шт.
Площадь посадки цветов на территории города, кв. м
Уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.), шт.
Площадь устройства и одерновки газонов, кв. м
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 670 816,2 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
670 816,2
93 500,0
89 719,1
93 500,0
93 500,0
96 772,5
100 159,5
103 665,1
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечение ежегодно посадки 3200 деревьев, 3000 кустарников, 450 тыс. шт. цветочной рассады
2. Увеличение разнообразных декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны) с 2000 шт. до 2400 шт.
3. Увеличение площади устройства цветников с 8200 кв. м до 9100 кв. м
4. Увеличение площади проведения работ по покосу травы с 830 га до 850 га
5. Увеличение площади санитарной очистки зеленых насаждений с 22022 кв. м до 25000 кв. м
6. Увеличение количества деревьев, обрабатываемых ядохимикатами, на 1000 шт.
7. Увеличение площади посадки цветов на территории города на 900 кв. м
8. Увеличение количества деревьев, за которыми обеспечен уход, с 3875 шт. до 4150 шт.
9. Обеспечение ежегодно устройства и одерновки газонов на площади 25400 кв. м

Таблица № 4

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
"Развитие зеленого хозяйства города
и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"

Ответственный исполнитель
Управление дорог и внешнего благоустройства
Мероприятия, входящие состав подпрограммы
- подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
- развитие земель питомников
- расширение и приобретение посадочного материала
- приобретение техники
- проведение капитального ремонта теплиц
- строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой"
Цели подпрограммы
Совершенствование организации управления озеленением городской территории, включая развитие питомников и тепличного хозяйства города
Задачи подпрограммы
1. Улучшение материально-технической базы питомнического хозяйства для роста доли механизированного труда на полях питомника
2. Повышение эффективности использования земель городского питомника, улучшение плодородия почвы
3. Увеличение объемов поставки посадочного материала (крупномерного, высокоустойчивого, адаптированного к местным климатическим условиям) и выращивания собственного стандартного древесного и кустарникового посадочного материала, имеющего высокие средозащитные, оздоровительные и эстетические качества
Основные целевые индикаторы и показатели
Количество подготовленной проектно-сметной документации, шт.
Увеличение площадей питомника, га
Выпуск почвогрунта, тонн
Приобретение и посадка посадочного материалы на доращивание (хвойные и лиственные деревья, кустарники), шт.
Поставка посадочного материала для высадки в городе, шт.
Расширение ассортимента посадочного материала (деревьев, кустарников), кол-во видов
Показатель исключен. - Постановление администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283
Приобретение специализированной техники и средств малой механизации, шт.
Количество капитально ремонтированных теплиц, шт.
Строительство теплиц, шт.
Увеличение площади тепличного хозяйства, кв. м
Строительство производственных и бытовых помещений, шт.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 87 594,1 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
87 594,1
14 201,1
15 093,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Расширение земель питомников № 2, 5 путем их мелиорации и рекультивации на 24,5 га
2. Увеличение ежегодных поставок стандартного посадочного материала и выход на уровень поставок - с 4000 шт./год до 5000 шт./год
3. Расширение ассортимента выращиваемых растений в питомнике:
деревьев - с 22 до 35 видов,
кустарников - с 23 до 45 видов,
деревянистых дальневосточных лиан - с 5 до 6 видов
4. Исключен. - Постановление администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283
5. Увеличение объемов выпуска почвогрунтов с заданными свойствами - до 3000 т/год
6. Приобретение на доращивание и закладка собственных саженцев лиственных и хвойных пород в объеме 20 тыс. шт., кустарников в объеме 12 тыс. шт.
7. Обновление автомобильного парка МБУ "Горзеленстрой" на 8 единиц специализированной техники
8. Приобретение средств малой механизации в объеме 54 шт.
9. Модернизация теплиц № 10, 11 с устройством системы автоматического полива теплиц
10. Строительство новых теплиц (4 шт.) с увеличением площади тепличного хозяйства на 2000 кв. м
11. Строительство площадки для грунта, склада для ядохимикатов, гаража, бытового корпуса для работников питомника
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)

Таблица № 5

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
"Городское освещение"

Ответственный исполнитель
Управление дорог и внешнего благоустройства
Мероприятия, входящие состав подпрограммы
- предоставление субсидий на возмещение затрат по содержание объектов наружного освещения города;
- предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения;
- строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе
Цели подпрограммы
Обеспечение визуального комфорта и эстетики городской среды в темное время суток
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение бесперебойного освещения дорог и улиц города, повышения надежности системы наружного освещения города
2. Восстановление, ремонт и модернизация действующих линий и элементов наружного освещения
3. Увеличение протяженности освещенных частей улиц города, появление новых линий наружного освещения
4. Увеличение коэффициента освещенности города
5. Увеличение числа светоточек в городе
6. Архитектурно-художественное оформление вечернего освещения города
Основные целевые индикаторы и показатели
Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети, %
Обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1000 жителей, м
Количество действующих светильников к общему количеству светильников, %
Количество светильников наружного освещения, шт.
Протяженность отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения, %
Прирост протяженности освещенных улиц города, км
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 889 117,5 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
889 117,5
126 772,8
115 490,0
124 199,9
124 000,4
128 340,4
132 832,2
137 481,3
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети с 63,5% до 68%
2. Увеличение обеспеченности освещения улично-дорожной сети в расчете на 1000 жителей с 963 м до 1032 м
3. Увеличение коэффициента действующих светильников с 95% до 99%
4. Прирост светильников наружного освещения на 2278 шт.
5. Увеличение протяженности отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения с 2,5% до 2,6%
6. Прирост протяженности освещенных улиц города 46 км
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659)

Таблица № 6

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
"Обеспечение безопасности дорожного движения"

Ответственный исполнитель
Управление дорог и внешнего благоустройства
Мероприятия, входящие состав подпрограммы
- проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением);
- установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН);
- внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением;
- содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
(абзац введен постановлением администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 № 1347)
Цели подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам города
Задачи подпрограммы
1. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий
2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
3. Обеспечение бесперебойного функционирования светофорных объектов
4. Повышение технического уровня элементов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность дорожного движения
5. Снижение аварийности за счет организации движения по дорогам города
6. Выявление и ликвидация опасных и потенциально аварийных участков автодорог
Основные целевые индикаторы и показатели
Объем нанесенной на дороги города разметки, кв. м
Количество реконструированных и модернизированных светофорных объектов, шт.
Доля отремонтированных светофорных объектов, %
Количество светофорных объектов, обустроенных индикаторами времени, шт.
Доля действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании, %
Количество установленных дорожных знаков (замена, установка новых), шт.
Протяженность отремонтированных дорожных ограждений, м
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 683 769,1 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
683 769,1
129 816,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
бюджет города
628 669,1
74 716,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
краевой бюджет
55 100,0
55 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение объема нанесенной на дороги города разметки с 67 тыс. кв. м до 75 тыс. кв. м
2. Обеспечение ежегодной реконструкции модернизированных светофорных объектов в количестве 5 шт.
3. Сохранение доли отремонтированных светофорных объектов на уровне 10% от общего количества в год
4. Обустройство 35 светофорных объектов индикаторами времени
5. Сохранение доли действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании, на уровне 100%
6. Обеспечение ежегодно установки и обновления 1490 шт. дорожных знаков
7. Обеспечение ежегодно ремонта дорожных ограждений протяженностью 500 п. м

Таблица № 7

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
"Развитие и поддержка городского наземного электрического
транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель
Управление транспорта
Мероприятия, входящие состав подпрограммы
- проведение капитального ремонта трамвайного пути
- проведение капитального ремонта контактной сети
- текущее содержание трамвайного пути
- текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий
Цели подпрограммы
Развитие и ремонт путевого и энергетического хозяйства для городского наземного электрического транспорта города Хабаровска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий перевозки пассажиров
Задачи подпрограммы
1. Увеличение доли протяженности трамвайного пути и контактной сети электрического транспорта, отвечающего нормам, путем применения современных технологий
2. Рост технической оснащенности работ по ремонту трамвайного пути
3. Обеспечение высокого качества содержания трамвайного пути
Основные целевые индикаторы и показатели
Доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна, %
Доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности контактной сети города, %
Показатель исключен. - Постановление администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283
Количественные индикаторы:
- протяженность отремонтированного трамвайного пути, км;
- протяженность отремонтированной контактной сети, км;
- количество заменяемых опор контактной сети, шт.
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 238 936,7 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
238 936,7
37 507,2
28 656,4
32 254,7
33 338,1
34 505,0
35 712,7
36 962,6
бюджет города
229 557,3
36 207,2
27 356,4
30 954,7
32 038,1
33 159,5
34 320,1
35 521,3
средства МУП ХТТУ
9 379,4
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Сохранение доли протяженности трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт, на уровне 0,95% от общей протяженности трамвайного пути в год.
2. Сохранение доли протяженности контактной сети, на которой произведен капитальный ремонт, на уровне 2,31% от общей протяженности контактной сети города в год.
3 - 4. Исключены. - Постановление администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283
5. Обеспечение восстановления и обновления 8,43 км трамвайных путей, 21 км контактной сети.
6. Обеспечение ежегодной замены опор контактной сети в количестве 30 шт.
(в ред. постановлений администрации г. Хабаровска от 22.08.2014 № 3659, от 06.07.2015
№ 2283)





Приложение № 3
к Муниципальной программе
города Хабаровска "Развитие городской
дорожной сети и благоустройства
города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска
от 06.07.2015 № 2283)

№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
ИТОГО
всего
3 065 621,8
2 065 013,7
1 841 219,5
1818 791,1
1 867 584,6
1 914 358,8
1 969 676,9
14 542 266,4
бюджет города
1 693 425,1
1 763 713,7
1 539 919,5
1 517 491,1
1 566 239,1
1612 966,2
1 668 235,6
11 361 990,3
краевой бюджет
1 370 896,7
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
3 170 896,7
средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ)
всего
2 466 122,1
1 524 489,4
1 355 897,5
1 362 172,0
1 402 357,6
1 440 222,8
1 486 320,1
11 037 581,5
бюджет города
1 295 225,4
1 424 489,4
1 255 897,5
1 262 172,0
1 302 357,6
1 340 222,8
1 386 320,1
9 266 684,8
краевой бюджет
1 170 896,7
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
1 770 896,7
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)
всего
528 453,0
469 800,0
410 000,0
380 000,0
386 300,0
392 820,5
399 569,2
2 966 942,7
бюджет города
328 453,0
269 800,0
210 000,0
180 000,0
186 300,0
192 820,5
199 569,2
1 566 942,7
краевой бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
управление транспорта
всего
48 190,9
46 950,1
49 043,3
50 340,4
51728,5
53 165,1
54 651,9
354 070,2
бюджет города
46 890,9
45 650,1
47 743,3
49 040,4
50 383,0
51 772,5
53 210,6
344 690,8



средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4

департамент муниципальной собственности (далее - ДМС)
всего
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
бюджет города
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
I
Подпрограммы
1.
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"

Всего на реализацию подпрограммы
УД и ВБ, ДМС, управление транспорта
всего
412 308,5
394 801,2
439 013,6
439 227,3
454 600,4
470 511,3
486 979,3
3 097 441,6
1.1.
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Южный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный)
УД и ВБ
бюджет города
346 653,0
317 575,0
350 700,0
350 700,0
362 974,5
375 678,6
388 827,4
2 493 108,5
1.2.
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог
УД и ВБ
бюджет города
11 500,0
12 445,0
13 100,0
13 100,0
13 558,5
14 033,0
14 524,2
92 260,7
1.3.
Содержание сетей городской ливневой канализации
УД и ВБ
бюджет города
13 700,0
10 000,0
14 000,0
14 000,0
14 490,0
14 997,2
15 522,1
96 709,3
1.4.
Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба")
УД и ВБ
бюджет города
16 500,0
11 457,0
12 730,0
12 730,0
13 175,6
13 636,7
14 114,0
94 343,3
1.5.
Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм
управление транспорта
бюджет города
0,0
5 060,0
6 104,9
6 318,6
6 539,8
6 768,7
7 005,6
37 797,6
УД и ВБ
1099,7
14 490,0
16 100,0
16 100,0
16 663,5
17 246,7
17 850,3
99 550,2
1.6.
Содержание МАУ "Парк Северный"
ДМС
бюджет города
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
2.
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"

Всего на реализацию подпрограммы
УД и ВБ, ДАСиЗ
всего
2 200 241,2
1 292 000,3
996 450,1
972 524,6
996 063,0
1 020 425,2
1 045 640,1
8 523 344,5
бюджет города
884 444,5
992 000,3
696 450,1
672 524,6
696 063,0
720 425,2
745 640,1
5 407 547,8
краевой бюджет
1 315 796,7
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
3 115 796,7
2.1.
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры
ДАСиЗ
бюджет города
328 453,0
269 800,0
210 000,0
180 000,0
186 300,0
192 820,5
199 569,2
1 566 942,7
краевой бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
УД и ВБ
бюджет города
102 270,7
32 405,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
134 676,0
2.2.
Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города
УД и ВБ
бюджет города
319 604,2
471 075,0
262 850,1
268 924,6
278 337,0
288 078,8
298 161,6
2 187 031,3
краевой бюджет
1 106 260,6
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
1 706 260,6
2.3.
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города
УД и ВБ
бюджет города
126 501,1
180 000,0
180 000,0
180 000,0
186 300,0
192 820,5
199 569,2
1 245 190,8
2.4.
Ремонт сетей городской ливневой канализации
УД и ВБ
бюджет города
5 561,3
12 800,0
14 800,0
14 800,0
15 318,0
15 854,1
16 409,0
95 542,4
2.5.
Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города
УД и ВБ
бюджет города
2 054,2
25 920,0
28 800,0
28 800,0
29 808,0
30 851,3
31 931,1
178 164,6
краевой бюджет
9 536,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 536,1
3.
Подпрограмма "Городское озеленение"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УД и ВБ
всего
93 500,0
89 719,1
93 500,0
93 500,0
96 772,5
100 159,5
103 665,1
670 816,2
3.1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города
УД и ВБ
бюджет города
29 486,0
29 640,1
30 918,0
30 918,0
32 000,1
33 120,1
34 279,3
220 361,6
3.2.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города
УД и ВБ
бюджет города
64 014,0
60 079,0
62 582,0
62 582,0
64 772,4
67 039,4
69 385,8
450 454,6
4.
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УД и ВБ
всего
14 201,1
15 093,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
87 594,1
4.1.
Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы
УД и ВБ
бюджет города
1 283,3
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 783,3

- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса
УД и ВБ
1 283,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 283,3

- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими
УД и ВБ

0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
4.2.
Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомника № 2, № 5)
УД и ВБ
бюджет города
534,8
770,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
4 804,8
4.3.
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)
УД и ВБ
бюджет города
4 298,5
5 600,0
5 600,0
4 700,0
4 300,0
4 400,0
3 900,0
32 798,5
4.4.
Приобретение техники и средств малой механизации:
УД и ВБ
бюджет города
2 700,0
3 900,0
1 500,0
2 800,0
3 100,0
2 100,0
3 400,0
19 500,0

- поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 куб. м
УД и ВБ
2 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700,0

- автомобиль самосвал до 15 тонн
УД и ВБ
0,0
2 700,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
4 300,0

- оборудование для полива в теплицах
УД и ВБ

0,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0

- оборудование для ремонта автомобилей
УД и ВБ

0,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0

- мини-трактор
УД и ВБ

0,0
0,0
800,0
0,0
0,0
800,0
0,0
1 600,0

- автомобиль АГП-22
УД и ВБ

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700,0
2 700,0

- трактор колесный МТЗ-82
УД и ВБ

0,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0

- бульдозер ДТ-75
УД и ВБ

0,0
0,0
0,0
0,0
2 400,0
0,0
0,0
2 400,0

- автомобиль бортовой до 5 тонн
УД и ВБ

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
1 300,0

- средства малой механизации
УД и ВБ

0,0
0,0
700,0
0,0
700,0
0,0
700,0
2 100,0
4.5.
Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц № 10, № 11)
УД и ВБ
бюджет города
1 384,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 384,5
4.6.
Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":
УД и ВБ
бюджет города
4 000,0
0,0
7 000,0
7 000,0
5 000,0
0,0
0,0
23 000,0

- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 кв. м)
УД и ВБ
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0

- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 кв. м
УД и ВБ
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0

- склад для ядохимикатов
УД и ВБ
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0

- бытовой корпус для работников питомника
УД и ВБ
0,0
0,0
3 000,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0

- гараж для автомобилей с мастерскими
УД и ВБ
0,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
10 000,0
4.7.
Приобретение конструкций для цветочного оформления города
УД и ВБ
бюджет города
0,0
3 323,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 323,0
5.
Подпрограмма "Городское освещение"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УД и ВБ
всего
126 772,8
115 490,0
124 200,4
124 000,4
128 340,4
132 832,2
137 4813
889 117,5
5.1.
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города
УД и ВБ
бюджет города
75 923,8
79 843,2
81 472,7
81 472,7
84 324,2
87 275,5
90 330,1
580 642,2
5.2.
Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения
УД и ВБ
бюджет города
35 676,2
17 556,8
22 627,7
22 427,7
23 212,7
24 025,1
24 866,0
170 392,2
5.3.
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения
УД и ВБ
бюджет города
15 172,8
18 090,0
20 100,0
20 100,0
20 803,5
21 531,6
22 285,2
138 083,1
6.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УД и ВБ
всего
129 816,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
683 769,1
бюджет города
74 716,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
628 669,1
краевой бюджет
55 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 100,0
6.1.
Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)
УД и ВБ
бюджет города
45 937,7
49 410,0
64 350,0
64 350,0
66 602,3
68 933,4
71 346,1
430 929,5
6.2.
Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)
УД и ВБ
бюджет города
19 242,6
27 375,1
27 150,0
27 150,0
28 100,3
29 083,8
30 101,7
188 203,5
6.3.
Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением
УД и ВБ
бюджет города
9 536,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 536,1
6.4.
Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
УД и ВБ
краевой бюджет
55 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 100,0
7.
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"

Всего на реализацию подпрограммы
управления транспорта
всего
37 507,2
28 656,4
32 254,7
33 338,1
34 505,0
35 712,7
36 962,6
238 936,7
бюджет города
36 207,2
27 356,4
30 954,7
32 038,1
33 159,5
34 320,1
35 521,3
229 557,3
средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4
7.1.
Капитальный ремонт трамвайного пути
управление транспорта
бюджет города
17 318,2
1 914,3
12 065,7
22 710,1
23 505,0
24 327,7
25 179,2
127 020,2
7.2.
Капитальный ремонт контактной сети
управление транспорта
бюджет города
18 889,0
25 442,1
18 889,0
9 328,0
9 654,5
9 992,4
10 342,1
102 537,1
7.3.
Текущее содержание трамвайного пути
управление транспорта
средства МУП ХТТУ
422,5
422,5
422,5
422,5
437,3
452,6
468,4
3 048,3
7.4.
Текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий
управление транспорта
средства МУП ХТТУ
877,5
877,5
877,5
877,5
908,2
940,0
972,9
6 331,1
II
Мероприятия
8.
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом
управление транспорта
бюджет города
10 683,7
13 233,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
77 335,9
9.
Организация общественных работ
УД и ВБ
бюджет города
97,4
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
657,4
10.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
УД и ВБ
бюджет города
40 288,6
38 674,9
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
273 048,5
11.
Организация проведения конкурсов по благоустройству
УД и ВБ
бюджет города
204,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
204,9





Приложение № 4
к Муниципальной программе
города Хабаровска "Развитие городской
дорожной сети и благоустройства
города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска
от 06.07.2015 № 2283)

№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Код бюджетной классификации ГРБС
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
всего
всего
x
3 065 621,8
2 065 013,7
1 841 219,5
1 818 791,1
1 867 584,6
1 914 358,8
1 969 676,9
14 542 266,4
бюджет города
x
1 693 425,1
1 763 713,7
1 539 919,5
1 517 491,1
1 566 239,1
1 612 966,2
1 668 235,6
11 361 990,3
межбюджетные трансферты
x
1 370 896,7
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
3 170 896,7
юридические лица
x
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
2 466 122,1
1 524 489,4
1 355 897,5
1 362 172,0
1 402 357,6
1 440 222,8
1 486 320,1
11 037 581,5
бюджет города
014
1 295 225,4
1 424 489,4
1 255 897,5
1 262 172,0
1 302 357,6
1 340 222,8
1 386 320,1
9 266 684,8
межбюджетные трансферты
014
1 170 896,7
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
1 770 896,7
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент архитектуры, строительства и землепользования
всего
013
528 453,0
469 800,0
410 000,0
380 000,0
386 300,0
392 820,5
399 569,2
2 966 942,7
бюджет города
013
328 453,0
269 800,0
210 000,0
180 000,0
186 300,0
192 820,5
199 569,2
1 566 942,7
межбюджетные трансферты
013
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
юридические лица
013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление транспорта
всего
035
48 190,9
46 950,1
49 043,3
50 340,4
51 728,5
53 165,1
54 651,9
354 070,2
бюджет города
035
46 890,9
45 650,1
47 743,3
49 040,4
50 383,0
51 772,5
53 210,6
344 690,8
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4
департамент муниципальной собственности
всего
011
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
бюджет города
011
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
межбюджетные трансферты
011
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
011
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I
Подпрограммы
1.
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
389 452,7
365 967,0
406 630,0
406 630,0
420 862,1
435 592,2
450 838,0
2 875 972,0
бюджет города
014
389 452,7
365 967,0
406 630,0
406 630,0
420 862,1
435 592,2
450 838,0
2 875 972,0
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление транспорта
всего
035
0,0
5 060,0
6 104,9
6 318,6
6 539,8
6 768,7
7 005,6
37 797,6
бюджет города
035
0,0
5 060,0
6 104,9
6 318,6
6 539,8
6 768,7
7 005,6
37 797,6
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент муниципальной собственности
всего
011
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
бюджет города
011
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
межбюджетные трансферты
011
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
011
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"
департамент архитектуры, строительства и землепользования
всего
013
528 453,0
469 800,0
410 000,0
380 000,0
386 300,0
392 820,5
399 569,2
2 966 942,7
бюджет города
013
328 453,0
269 800,0
210 000,0
180 000,0
186 300,0
192 820,5
199 569,2
1 566 942,7
межбюджетные трансферты
013
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
юридические лица
013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
1 671 788,2
822 200,3
586 450,1
592 524,6
609 763,0
627 604,7
646 070,9
5 556 401,8
бюджет города
014
555 991,5
722 200,3
486 450,1
492 524,6
509 763,0
527 604,7
546 070,9
3 840 605,1
межбюджетные трансферты
014
1 115 796,7
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
1 715 796,7
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма "Городское озеленение"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
93 500,0
89 719,1
93 500,0
93 500,0
96 772,5
100 159,5
103 665,1
670 816,2
бюджет города
014
93 500,0
89 719,1
93 500,0
93 500,0
96 772,5
100 159,5
103 665,1
670 816,2
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
14 201,1
15 093,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
87 594,1
бюджет города
014
14 201,1
15 093,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
87 594,1
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма "Городское освещение"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
126 772,8
115 490,0
124 200,4
124 000,4
128 340,4
132 832,2
137 481,3
889 117,5
бюджет города
014
126 772,8
115 490,0
124 200,4
124 000,4
128 340,4
132 832,2
137 481,3
889 117,5
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
129 816,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
683 769,1
бюджет города
014
74 716,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
628 669,1
межбюджетные трансферты
014
55 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 100,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"
управление транспорта
всего
035
37 507,2
28 656,4
32 254,7
33 338,1
34 505,0
35 712,7
36 962,6
238 936,7
бюджет города
035
36 207,2
27 356,4
30 954,7
32 038,1
33 159,5
34 320,1
35 521,3
229 557,3
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
x
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4
II
Мероприятия
8.
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом
управление транспорта
всего
035
10 683,7
13 233,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
77 335,9
бюджет города
035
10 683,7
13 233,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
77 335,9
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Организация общественных работ
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
97,4
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
657,4
бюджет города
014
97,4
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
657,4
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
40 288,6
38 674,9
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
273 048,5
бюджет города
014
40 288,6
38 674,9
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
273 048,5
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.
Организация проведения конкурсов по благоустройству
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
204,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
204,9
бюджет города
014
204,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
204,9
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------