По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Вяземского муниципального района от 20.11.2013 N 1664 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2013 г. № 1664

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
"КУЛЬТУРА" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального района от 18.07.2013 № 1047 "Об утверждении порядка разработки принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Вяземского муниципального района" администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы".
2. Финансовому управлению администрации муниципального района (Подлипенцева И.А.) предусмотреть объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в бюджете района в соответствии с действующей классификацией расходов.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Вяземского муниципального района и разместить на официальном Интернет-сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Гордееву Л.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района
Н.И.Якутина





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации Вяземского
муниципального района
от 20 ноября 2013 г. № 1664

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

1. Характеристика текущего состояния и определение основных
проблем отрасли "Культура" Вяземского муниципального района

Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом развитии Вяземского муниципального района, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.
Муниципальная политика в области культуры в районе направлена на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективного управления культурными процессами с учетом интересов и запросов населения района, анализа состояния отрасли и тенденций ее развития.
В 2011 - 2013 годах на территории района осуществлялась ведомственная целевая программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2011 - 2013 годы", мероприятия которой были направлены на реализацию целей и задач по основным направлениям:
- совершенствование библиотечного и информационно-справочного обслуживания населения района;
- развитие музейного дела;
- развитие киновидеопроката;
- развитие культурно-досугового обслуживания населения;
- развитие дополнительного образования в области культуры;
- сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.
Культурное обслуживание населения осуществляют 21 муниципальное бюджетное учреждение культуры, в том числе МБУ "Объединение "Культура", которое включает в себя такие структурные подразделения, как:
- краеведческий музей им. Н.В.Усенко, в котором сосредоточено более 17 тыс. единиц хранения, ежегодное количество посетителей музея составляет около 8 тыс. чел.;
- Центральная районная библиотека, детский отдел и библиотека-филиал п. Кирзавод;
- кинотеатр "Космос" и две сельские киноустановки.
В районе действуют 19 культурно-досуговых центров, которые включают в себя Дома культуры и сельские библиотеки. Библиотечный фонд библиотек района составляет 226,1 тыс. экземпляров книг.
В Центрах ведут занятия 186 клубных формирования, с числом участников в них 2,8 тыс. человек, 4 коллективам самодеятельного творчества присвоено звание "Народный".
Ежегодно учреждениями культуры района проводятся около 4,0 тыс. мероприятий, в том числе для малообеспеченных детей и подростков, граждан с ограниченными возможностями, ветеранов войны и тружеников тыла, участников боевых действий.
Художественно-эстетическое образование осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств", в котором обучаются 175 человек. Ежегодно учащиеся школы искусств соревнуются на равных с учащимися ведущих школ края и России и побеждают на международных конкурсах исполнительского мастерства.
На территории района расположено 39 объектов культурного наследия, в том числе 28 археологических (памятники истории и культуры), находящихся под государственной охраной.
В отрасли трудится 181 человек, в том числе 83 человека в сельских учреждениях культуры.
По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления района в сфере культуры за период 2011 - 2013 годов (по результатам анкетирования, проводимым Министерством культуры Хабаровского края) стабильными остаются такие показатели, как количество посещений организаций культуры 159,5 тыс. человек, доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры 70,17%, индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры 78,38%. Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений культуры в 2012 году составила 12939 рублей, а в 2013 году - 19091 рублей, педагогических работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" в 2012 году - 21911 рублей, в 2013 году 25523 рубля.
Успешное развитие сферы культуры района является необходимым условием достижения основных целей и приоритетных задач администрации муниципального района в долгосрочной перспективе.
Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры района:
1. Недостаточная доступность к культурным продуктам жителей района.
Среди причин этой проблемы - недостаток помещений учреждений культуры для раннего эстетического, музыкального и художественного развития детей.
2. Устаревание и недостаток материально-технической базы учреждений культуры (зданий, специализированного оборудования, реквизита и т.д.).
Материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района.
В этих условия муниципальным учреждениям культуры все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств, стремительного развития рынка электронных изданий и устройств, для чтения электронных книг, информационных технологий.
Особого внимания требуют сельские учреждения культуры, находящиеся на удаленном расстоянии от районного и краевого центров, нуждающиеся в необходимой поддержке.
1. Отсутствие маркетинговой политики по изучению спроса на услуги сферы культуры района.
2. Проблемы, связанные с недостаточным финансированием учреждений культуры и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетного финансирования (минимальное участие в целевых федеральных и краевых конкурсах и программах).
3. Проблемы обеспечения сохранности имущества организаций культуры, в том числе в части установки и функционирования систем противопожарной безопасности, сигнализации.
4. Кадровые проблемы, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников и привлечения молодых специалистов в отрасль, как следствие, старение кадров и др.
5. Крайне медленное внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими Интернет-сетями.
6. Обеспечение равных возможностей для культурной и творческой деятельности представителей приоритетных категорий населения (детей, молодежи, граждан с ограниченными возможностями, граждан, проживающих в сельской местности), которые в наибольшей степени нуждаются во внимании со стороны государства.
Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах района, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.
7. Недостаточная поддержка деятельности творческих коллективов, утрата культурной самобытности и индивидуальности населения, заселяющего Вяземский район.
8. Проводимые на федеральном, региональном и местном уровнях административная и бюджетная реформы представляют качественно иные требования к организации системы управления развитием сферы культуры района.
Требует совершенствования нормативно-правовая база в сфере культуры, принятие стандартов качества предоставляемых услуг и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Сохранение негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры района, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения района, снижение исторической, экологической и духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, обострение социальных и культурных проблем, усиление миграционного оттока.
В целях улучшения состояния районной сферы культуры и обеспечения ее устойчивого развития в долгосрочной перспективе разработана муниципальная программа (далее - Программа).
Реализация Программы позволит сохранить культурный потенциал в целях использования его в качестве важного фонда социально-экономического развития района, ее мероприятия направлены на развитие художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоев населения, повышение качества их жизни.

2. Цели и задачи Программы

Процесс развития культуры, как одного из факторов, влияющих на социально-экономическое развитие Вяземского муниципального района, увязан с приоритетами и целями государственной политики в сфере культуры, определенными постановлением Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр "О Стратегии развития сферы культуры Хабаровского края на период до 2025 года", государственной целевой программой Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 № 216-пр.
В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры Хабаровского края, основной целью Программы является - наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района.
Достижение основной цели предполагает решение ряда задач:
1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;
2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
3. Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры.
Достижение целей и решение задач Программы будет осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий в соответствии с приложением № 1.

3. Прогноз конечных результатов Программы

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:
- достижение следующих показателей:
доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, превысит 18,36 процента;
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года составит более 110,59 процента;
индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры превысит 82,29 процента.
Кроме того, предусматривается:
- рост объема реализации платных услуг населению района муниципальными учреждениями культуры;
- повышение культурного уровня населения района;
- улучшение качества жизни населения за счет обеспечения больших возможностей доступа к информации и культурным ценностям;
- снижение численности населения, в первую очередь молодежи, состоящих в группах социального риска;
- снижение масштабов асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, табакокурения и др.);
- создание средствами культуры дополнительных условий для оздоровления населения района;
- повышение привлекательности района как места жительства населения;
- укрепление единого культурного пространства, культурных связей между поселениями района и южными районами края, обеспечение доступа к культурным ценностям, информационным ресурсам различных групп граждан;
- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры района, их обучение новым технологиям и формам работы, что в результате позволит повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение количества проводимых фестивалей, выставок народного творчества, музыкального и танцевального народного творчества, увеличение уровня охвата сельских жителей нестационарным культурным обслуживанием;
- усовершенствование системы автоматизированного сбора статистической информации о деятельности учреждений культуры в результате информатизации отрасли культуры;
- повышение конкурентоспособности организаций культуры;
- создание новых рабочих мест в организациях сферы культуры;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры.
Приоритетными социально значимыми категориями населения района, на которые будет направлена деятельность по реализации Программы, являются:
- дети (до 14 лет) и молодежь (от 15 до 24 лет);
- граждане с ограниченными физическими возможностями;
- сельское население.
Отрицательные внешние эффекты в случае нереализации мероприятий Программы характеризуются следующими показателями:
- утрата объектов культурного наследия;
- снижение качества и доступности библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг, услуг кинопоказа и дополнительного образования в сфере культуры для населения района;
- невозможность реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи;
- утрата уникальных традиций, обычаев. Потеря их преемственности;
- утрата возможности реализации творческих способностей населения района.
Выгоды от реализации Программы характеризуются следующими показателями:
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, гарантированного доступа граждан к ним;
- увеличение разнообразия видов и объема услуг, оказываемых в сфере культуры для удовлетворения запросов населения района;
- сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры района;
- техническое оснащение и переоснащение отрасли;
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение ее соответствия современным стандартам и культурным запросам населения района;
- повышение уровня обеспеченности населения района учреждениями культуры;
- повышение места Вяземского муниципального района в рейтинге муниципальных районов Хабаровского края по совокупности показателей и востребованности учреждений культуры и др.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа планируется к реализации в течение 2014 - 2018 годов в один этап.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:
- достижение цели Программы;
- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели Программы:
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года, процентов;
- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, процентов;
- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, процентов.
Мониторинг значения показателя "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года" предполагается вести по учреждениям культуры района путем сбора предоставляемых ежегодных отчетов, по остальным двум показателям предполагается проведение мониторинга путем ежеквартального анкетирования населения.
Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении № 2 к Программе.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения следующих мероприятий.
1. На решение задачи по сохранению культурного наследия и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации будут направлены мероприятия по:
- сохранению и популяризации объектов культурного наследия;
- развитию библиотечного дела;
- развитию музейного дела.
2. Решение задачи по поддержке и развитию художественно-творческой деятельности предполагает выполнение мероприятий по:
- развитию киновидеопроката;
- развитию культурно-досуговой деятельности;
- поддержке творческой деятельности, традиционной народной культуры, созданию и развитию народных художественных промыслов.
3. В рамках решения задачи по укреплению и развитию районного потенциала в сфере культуры планируется реализация мероприятий:
- развитие дополнительного образования детей в области культуры;
- формирование и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура";
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Непосредственными результатами реализации мероприятия "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия" должны стать: Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия;
- доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, в т.ч. памятников археологии), в общем количестве объектов культурного наследия.
Непосредственным результатом реализации мероприятия "Развитие библиотечного дела" будут:
- повышение охвата населения района библиотечным и информационно-справочным обслуживанием;
- увеличение среднего числа посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек;
- увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках в расчете на 1 тыс. человек;
- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1 тыс. человек;
- увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек района;
- рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг.
Непосредственные результаты реализации мероприятия "Развитие музейного дела" включают:
- увеличение среднего числа посещений музея в расчете на 1 тысячу жителей в год;
- увеличение количества проводимых музейных выставочных проектов в год;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- рост индекса удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг.
Непосредственным результатом реализации мероприятия "Развитие киновидеопроката" должны стать:
- увеличение количества посещений киносеансов на 1 человека в год;
- рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью киновидеоуслуг.
Непосредственными результатами реализации мероприятия "Развитие культурно-досуговой деятельности" станут:
- увеличение числа участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек;
- увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в районе;
- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
- увеличение среднего числа участников культурно-досуговых мероприятий;
- рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг.
Непосредственные результаты реализации мероприятия "Поддержка творческой деятельности, традиционной народной культуры, создание и развитие народных художественных промыслов" предусматривают:
- создание предпосылок к развитию народных художественных промыслов в районе - количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов;
- обеспечение поддержки самодеятельных творческих коллективов - количество грантов, выделенных на поддержку творческих коллективов;
- обеспечение поддержки дарований и творческих инициатив населения - количество премий в сфере культуры.
Непосредственные результаты реализации мероприятия "Развитие дополнительного образования детей в области культуры" будут включать:
- увеличение среднего числа детей от 5 до 18 лет, обучающихся в Детской школе искусств;
- увеличение среднего числа детей от 5 до 18 лет, обучающихся в Детской школе искусств по дополнительным образовательным программам, в процентном отношении от общего числа детей в районе;
- рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры.
В результате реализации мероприятия "Формирование и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура":
- увеличится реальная заработная плата работников культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597;
- повысится доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации;
- повысится уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом;
- повысится среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры.
В результате реализации мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры":
- возрастет удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями культуры, прошедших капитальный и текущий ремонт, от числа нуждающихся в нем;
- увеличится удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них;
- рост показателя обеспеченности учреждениями культуры в районе в соответствии с нормативами, в том числе:
- библиотеками;
- культурно-досуговыми учреждениями;
- снизится доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Результатом проведенного мероприятия "Обеспечение создания условий для реализации Программы" будет обеспечен бухгалтерский, налоговый учет и отчетность учреждений культуры района, повысится эффективность реализации Программы. Обеспечение реализации мероприятия осуществляет бухгалтерия муниципального бюджетного учреждения "Объединение "Культуры" Вяземского муниципального района.
В результате реализации основных мероприятий Программы район займет достойное место в рейтинге Хабаровского края по совокупности показателей востребованности учреждений культуры края.
Полный перечень основных мероприятий, ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, сроков и непосредственных результатов реализации, а также обобщенные характеристики последствий нереализации Программы приводятся в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Основные меры правового регулирования

Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы, предусматривают разработку и принятие ряда нормативных правовых актов администрации муниципального района.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении № 4 к настоящей Программе.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, средств муниципальных бюджетных учреждений культуры района.
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации Программы составит в 2014 - 2018 гг. - 272970,94 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 49341,91 тыс. руб.
в 2015 году - 51865,94 тыс. руб.
в 2016 году - 54481,23 тыс. руб.
в 2017 году - 57210,79 тыс. руб.
в 2018 году - 60071,07 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации долгосрочной целевой Программы за счет средств бюджета муниципального района указана в приложении № 5 к настоящей Программе.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и внебюджетных средств на реализацию Программы приведена в приложении № 6 к настоящей Программе.
В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданий учреждениями.
Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и Детской школой искусств Вяземского муниципального района, утверждается постановлением администрации муниципального района.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы представлен в приложении № 7 к настоящей Программе.
В ходе реализации Программы для достижения целей и решения задач, выполнения основных мероприятий Программы потребуются дополнительные ресурсы. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы представлена в приложении № 8. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации Программы приведена в приложении № 9 к настоящей Программе.
Объем расходов на выполнение мероприятий Программы уточняется в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий и суммы средств на их проведение в пределах объемов финансирования, утвержденных в бюджете муниципального района.

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами учреждений культуры и т.п.
Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения района.
Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

10. Методика оценки эффективности реализации Программы

Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации Программы.
Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
1) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;
2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района;
3) оценка эффективности использования средств бюджета района;
4) оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:



где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
К - количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами
(например, ).
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:
О - фактическое освоение средств бюджета района по Программе в рассматриваемом периоде;
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

6. Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) при оптимальном расходовании средств, выделенных на Программу.
Оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССм) производится по формуле:



где:
- степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);
- количество мероприятий Программы, начатых с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется как значение расчетного показателя эффективности реализации Программы. Показатель оценки эффективности реализации Программы (Оп) рассчитывается по формуле:

Оп = 0,5 x Ди + 0,2 x БЛ + 0,3 x Он

Где:
Ди - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района;
Он - уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
Поставленные цели и запланированные результаты считаются достигнутыми, мероприятия выполненными в соответствии с установленными требованиями, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует значениям 
В том случае, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует значениям Оп < 0,8, ответственным исполнителем Программы проводится анализ результатов реализации мероприятий Программы, подготавливаются предложения о дальнейшей ее реализации, в том числе об изменении показателей (индикаторов), мероприятий и ресурсного обеспечения Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для ее корректировки.


10. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры администрации Вяземского муниципального района. Соисполнителями и участниками Программы являются структурные подразделения администрации района и муниципальные учреждения культуры. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие функции:
- организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- проводит оценку эффективности Программы;
- в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным периодом предоставляет в отдел экономического развития отчет о выполнении Программы;
- запрашивает сведения у соисполнителей и участников, необходимые для составления отчетности выполнения плановых показателей;
- готовит годовой отчет об исполнении Программы и предоставляет его в отдел экономической политики в установленные сроки.
Ответственный исполнитель размещает на Интернет-сайте администрации Вяземского муниципального района информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени исполнения мероприятий Программы.
Соисполнители и участники Программы:
- осуществляют реализацию мероприятий Программы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем (участником);
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для составления отчета о выполнении плановых показателей в сроки, установленные ответственным исполнителем;
- вносят предложения о внесении изменений в Программу.
Система целевых показателей Программы в ходе подготовительного этапа и реализации программных мероприятий может быть уточнена или изменена.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение постановления администрации муниципального района.





Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
"Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
- Отдел культуры администрации Вяземского муниципального района
Соисполнители, участники
- Муниципальное бюджетное учреждение Вяземского муниципального района "Объединение "Культура";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств";
- МБУ "Районный Дом культуры "Радуга";
- главы поселений
Цель Программы
- удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района
Задачи Программы
- сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;
- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
- укрепление районного потенциала отрасли "Культура"
Основные мероприятия Программы
- сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;
- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
- укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
Целевые показатели (индикаторы) Программы
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года;
- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры;
- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры
Этапы и сроки реализации Программы
2014 - 2018 годы в один этап
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета района
Бюджет муниципального района на 2014 - 2018 годы: 272 970,94 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 49341,91 тыс. руб.
в 2015 году - 51865,94 тыс. руб.
в 2016 году - 54481,23 тыс. руб.
в 2017 году - 57210,79 тыс. руб.
в 2018 году - 60071,07 тыс. руб.
Прогнозная (справочная) оценка за счет расходов федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных средств на реализацию Программы
Привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы не планируется
Конечные результаты реализации Программы
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года - 110,59 (%);
- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры - 18,36 (%);
- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры - 82,29 (%)





Приложение № 2
к Муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование показателя (индикатора) основного мероприятия
Единица измерения
Источник информации
Значение показателя (индикатора)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Индикаторы
1.
Количество посещений организаций культуры к уровню предыдущего года
процентов
Данные социологического опроса
100
110,5
110,59
110,59
110,59
110,59
2.
Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры
процентов
Данные социологического опроса
17,12
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
3.
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры
процентов
Данные социологического опроса
81,24
82,29
82,29
82,29
82,29
82,29

Основные мероприятия
1.
Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
1.1.1.
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия
процентов
Данные сведения отдела культуры
66,5
66
65,5
65
65,1
65,2
1.1.2.
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, в т.ч. памятников археологии), в общем количестве объектов культурного наследия
процент
Данные сведения отдела культуры
16
24
32
40
45
50
1.2.
Развитие библиотечного дела
1.2.1.
Охват населения библиотечным информационно-справочным обслуживанием
процентов
Формы федерального статистического наблюдения 6-НК
57,2
57,3
57,4
57,4
57,4
57,4
1.2.2.
Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. чел. населения
посещений
Формы федерального статистического наблюдения 6-НК
2648
5860
5865
5870
5870
5870
1.2.3.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения
экземпляров
Формы федерального статистического наблюдения 6-НК
9900
14552
14554
14556
14558
14560
1.2.4.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. чел. населения
экземпляров
Формы федерального статистического наблюдения 6-НК
266,59
280,06
280,06
280,06
280,06
280,06
1.2.5.
Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек района
процентов
Данные сведения Отдела культуры
39
46
55
67
89
100
1.2.6.
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг
процентов
Данные социологического опроса
84,39
85,07
85,07
85,07
85,07
85,07
1.3.
Развитие музейного дела
1.3.1.
Среднее число посещений музеев в расчете на 1 жителя в год
человек
Формы федерального статистического наблюдения 8-НК
0,53
0,58
0,63
0,68
0,73
0,79
1.3.2.
Количество проводимых музейных выставочных проектов в год
единиц
Формы федерального статистического наблюдения 8-НК
17
21
24
26
28
30
1.3.3.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
процентов
Формы федерального статистического наблюдения 8-НК
9,8
9,9
9,9
9,9
9,9
10,4
1.3.4.
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью музейных услуг
процентов
Данные социологического опроса
82,69
83,57
83,57
83,57
83,57
83,57
2.
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
2.1.
Развитие киновидеопроката
2.1.1.
Количество посещений киносеансов на 1 человека в год
единиц
Формы федерального статистического наблюдения К-2РИК, 10-НК
0,53
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
документа.
------------------------------------------------------------------
2.1.1.
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью киновидеоуслуг
процентов
Данные социологического Опроса
77,13
78,63
78,63
78,63
78,63
78,63
2.2.
Развитие культурно-досуговой деятельности
2.2.1.
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
человек
Формы федерального статистического наблюдения 7-НК
128,4
128,6
128,8
128,8
128,8
128,8
2.2.2.
Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (по сравнению с предыдущим годом)
процент
Данные отдела культуры
102
103
105
106
107
108
2.2.3.
Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
процентов
Формы федерального статистического наблюдения 7-НК
151,4
151,6
151,6
151,6
151,6
151,6
2.2.4.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
процент
Данные отдела культуры и учреждений культуры
106,6
106,7
106,8
107,0
107,1
107,2
2.2.5.
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг
процентов
Данные социологического опроса
80,36
81,51
81,51
81,51
81,51
81,51
2.3.
Поддержка творческой деятельности, традиционной народной культуры, создание и развитие народных художественных промыслов
2.3.1.
Количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов
единиц
Данные отдела культуры
0
1
1
1
1
1
2.3.2.
Количество грантов, выделенных на поддержку творческих коллективов
единиц
Данные отдела культуры
0
1
1
1
1
1
2.3.3.
Количество премий в сфере культуры
единиц
Данные отдела культуры
0
10
10
10
10
10
3.
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
3.1.
Развитие дополнительного образования детей в области культуры
3.1.1.
Среднее число детей от 5 до 18 лет, обучающихся в Детской школе искусств
человек
Форма статистического отчета "Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры РФ"
175
175
175
175
175
200
3.1.2.
Число детей, обучающихся в Детской школе искусств по дополнительным образовательным программам, в возрасте от 5 до 18 лет в процентном отношении от общего числа детей в районе
процент
Форма статистического отчета "Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры РФ"
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3.1.3.
Индекс удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры
процентов
Данные социологического опроса
83,86
84,60
84,60
84,60
84,60
84,60
3.2.
Формирование и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура"
3.2.1.
Темп роста реальной заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597
процентов
Данные Дорожной карты
147,5
164,1
126,05
123,65
122,85
122,70
3.2.2.
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации
процентов
Данные отдела культуры
17,0
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
3.2.3.
Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом
процентов
Данные социологического опроса
75,37
78,40
78,40
78,40
78,40
78,40
3.2.4.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
рублей
Форма Статистического отчета "ЗП-культура"
19 091
23 428
29 531
36 516
44 861
55 044
3.3.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
3.3.1.
Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный и текущий ремонт, из числа нуждающихся в нем
процентов
Данные отдела культуры
27,2
22.3
25,3
28,0
50
50
3.3.2.
Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них
процентов
Данные отдела культуры
19,6
21,2
22,5
31,7
31,7
31,7
3.3.3.
Обеспеченность учреждениями культуры в районе в соответствии с нормативами, в том числе:
процентов
Формы федерального статистического наблюдения
6-НК, 7-НК






- библиотеками;
100
100
100
100
100
100
- культурно-досуговыми учреждениями
95.6
95,6
96,5
96,5
96,5
96,5
3.3.4.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
процентов
Формы федерального статистического наблюдения
6-НК, 7-НК
16,6
16,6
12,5
8
4
0





Приложение № 3
к Муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование основного мероприятия Программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Срок реализации
Непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой Программы, основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
1.
Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
1.1.1.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в удовлетворительном состоянии
Отдел культуры, администрации поселений (по согласованию)
2014 - 2018 гг.
Проведение реставрационных, ремонтных работ объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и благоустройство прилегающих к ним территорий
Утрата объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
1.1.2.
Создание доступа к объектам культурного наследия (памятникам культуры и истории), в том числе в электронном виде
Отдел культуры, администрации поселений
(по согласованию)
2014 - 2018 гг.
Определение границ земельных участков и их пользователей (собственников), в границах которых располагаются объекты культурного наследия, проведение кадастровых работ по их межеванию. Внесение в электронную базу данных единого государственного реестра информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Ограничение доступа населения района к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в фондах библиотек
1.2.
Развитие библиотечного дела
1.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения
Отдел культуры, МБУ "Объединение "Культура"
2014 - 2018 гг.
Предоставление качественных и доступных библиотечных услуг и информационное обслуживание населения; формирование, хранение и библиографический учет
Снижение качества и доступности библиотечных услуг для населения, ограничение доступа к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в фондах библиотек
1.2.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов, в том числе:
- центральной районной библиотеки;
- библиотеки-филиала
- библиотек поселений
Отдел культуры
2014 - 2018 гг.
Обеспечение соответствия материально-технической базы библиотек района современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района, комплектование фондов библиотек
Повышение износа материально-технической базы библиотек
1.2.3.
Капитальный, текущий ремонт муниципальных библиотек, в том числе:
- Центральной районной библиотеки;
- библиотеки-филиала
Отдел культуры
2014 - 2018 гг.
Снижение уровня износа зданий и помещений муниципальных библиотек путем проведения капитальных и текущих ремонтов, обеспечение комплексной безопасности в учреждениях культуры
Ограничение доступа населения района к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в фондах библиотек
1.3.
Развитие музейного дела
1.3.1.
Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ)
МБУ "Объединение "Культура"
2014 - 2018 гг.
Предоставление музейных услуг населению (выставочных, экскурсионных и др.), сохранение музейных фондов, создание музейных экспозиций, увеличение посещаемости и повышение востребованности услуг музея
Полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов Музейного фонда Российской Федерации
1.3.2.
Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В.Усенко
Отдел культуры, МБУ "Объединение "Культура"
2014 - 2018 гг.
Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам
Повышение износа материально-технической базы музея
1.3.3.
Проведение текущего ремонта краеведческого музея им. Н.В.Усенко (крыльца, пандуса и водостока, замена входной двери музея)
Отдел культуры, МБУ "Объединение "Культура"
2014 г.
Снижение уровня износа помещений краеведческого музея им. Усенко, обеспечение сохранности культурного наследия
Увеличение уровня износа помещений музея, снижение количества посещений
2.
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
2.1.
Развитие киновидеопроката
2.1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату
МБУ "Объединение "Культура"
2014 - 2018 гг.
Организация киновидеообслуживания, рост удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг
Снижение качества и доступности услуг кинопроката для населения
2.1.2.
Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос"
Отдел культуры, МБУ "Объединение "Культура"
2014 - 2018 гг.
Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам
Снижение качества кинопоказа
2.1.3.
Проведение текущего ремонта кинотеатра "Космос"
Отдел культуры, МБУ "Объединение "Культура"
2014 - 2018 гг.
Снижение уровня износа здания кинотеатра "Космос"
Повышение износа здания кинотеатра "Космос"
2.2.
Развитие культурно-досуговой деятельности
2.2.1.
Оказание муниципальных услуг культурно-досуговой деятельности
МБУ "РДК "Радуга"
2014 - 2018 гг.
Проведение культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, фестивалей, конкурсов, концертов и др.), создание и организация работы клубных формирований (кружков, творческих коллективов, любительских объединений)
Сокращение посетителей учреждений культурно-досугового типа, полная или частичная утрата национальных культурных традиций
2.2.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры, МБУ "РДК "Радуга"
2014 - 2018 гг.
Создание новых творческих программ, достижение показателя количества мероприятий, акций, проводимых на территории района
Снижение качества и доступности культурно-досуговых услуг для населения
2.2.3.
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры
Отдел культуры, МБУ "РДК "Радуга"
2014 - 2018 гг.
Создание новых творческих программ, достижение показателя количества мероприятий, акций, проводимых на территории района
Снижение качества и доступности культурно-досуговых услуг для населения
2.3.
Поддержка творческой деятельности, традиционной народной культуры, создание и развитие народных художественных промыслов
2.3.1.
Поддержка творческой деятельности, традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов
Отдел культуры, МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"
2014 - 2018 гг.
Проведение традиционных национальных мероприятий, праздников, создание клубных формирований по развитию традиционных видов народного творчества, сохранение нематериального культурного наследия, поддержка мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества; популяризация традиционной народной культуры народов, проживающих на территории района
Невозможность реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи, утрата уникальных традиций, обычаев, потеря их преемственности
2.3.2.
Поддержка традиционных видов народного творчества, самодеятельных коллективов учреждений культуры (проведение конкурса на предоставление Гранта на развитие коллективов самодеятельного творчества)
Отдел культуры, МБУ "Районный Дом культуры "Радуга", учреждения культуры
2014 - 2018 гг.
Обеспечение предоставления грантов, выделенных на поддержку дарований и творческих инициатив населения, не менее одного в год
Утрата национальных культурных традиций
2.3.3.
Поддержка дарований и творческих инициатив населения
Отдел культуры, МБУ "Районный Дом культуры "Радуга", учреждения культуры
2014 - 2018 гг.
Обеспечение предоставления премий лучшим работникам учреждений культуры и общественным творческим деятелям
Утрата возможности реализации творческих способностей работниками отрасли и общественными деятелями
3.
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
3.1.
Развитие дополнительного образования детей в области культуры
3.1.1.
Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
2014 - 2018 гг.
Предоставление муниципальных услуг:
- дополнительное образование детей,
Концертная деятельность
Снижение качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры для населения
3.1.2.
Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
Отдел культуры, МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
2014 - 2018 гг.
Укрепление материально-технической базы ДШИ в соответствии с новыми стандартами, информационными и культурными запросами населения
Повышение износа материально-технической базы ДШИ
3.1.3.
Проведение капитального и текущего ремонта здания "МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
Отдел культуры, МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
2014 - 2018 гг.
Снижение уровня износа здания и помещений ДШИ путем проведения капитальных и текущих ремонтов, обеспечение комплексной безопасности в учреждении культуры
Повышение износа здания и помещений ДШИ, снижение комплексной безопасности
3.2.
Формирование и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура"
3.2.1.
Организация переподготовки специалистов отрасли "Культура" через курсы повышения квалификации и переподготовки кадров, проведение семинаров, мастер-классов и т.д.
Отдел культуры, МБУ "Объединение "Культуры", МБУ "РДК "Радуга", МБОУ ДОД ДШИ
2014 - 2018 гг.
Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры
Снижение качества и доступности услуг
3.2.2.
Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального престижа работников культуры:
- проведение конкурсов профессионального мастерства работников культуры;
- проведение профессиональных праздников, юбилеев учреждений культуры
Отдел культуры, МБУ "РДК "Радуга", МБУ "Объединение "Культуры", МБОУ ДОД ДШИ
2014 - 2018 гг.
Повышение профессионального престижа работников учреждений культуры
Снижение профессионального престижа работников учреждений культуры
3.3.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
3.3.1.
Осуществление мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры района
Отдел культуры
2014 - 2018 гг.
Снижение уровня износа зданий и помещений учреждений культуры путем проведения капитальных и текущих ремонтов, обеспечение комплексной безопасности в учреждениях культуры
Ухудшение состояния инфраструктуры учреждений культуры
3.3.2.
Приобретение имущества, предназначенного для основной деятельности учреждений культуры (специализированное оборудование, музыкальные инструменты и т.д.)
Отдел культуры
2014 - 2018 гг.
Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам
Снижение обеспеченности населения района услугами и мощностями учреждений культуры





Приложение № 4
к Муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА"
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

№ п/п
Вид проекта муниципального правового акта
Основное положение проекта нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.
Постановление администрации муниципального района
"Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Объединение "Культура"
МБУ "Объединение "Культура"
2014 - 2018 гг.
1.2.
Приказ директора МБУ "Объединение "Культура"
"Об утверждении положения о районном конкурсе библиотечных работников"
МБУ "Объединение "Культура"
2014 - 2015 гг.

1.1.
Постановление администрации муниципального района
"Об утверждении стандартов качества предоставляемых услуг в области культуры"
Отдел культуры
2014 г.
2.
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
2.1.
Постановление администрации муниципального района
"Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Районный Дом культуры "Радуга"
Отдел культуры
2014 - 2018 гг.
2.2.
Постановление администрации муниципального района
"Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги "Культурно-досуговая деятельность"
Отдел культуры
2014 г.
2.3.
Постановление администрации муниципального района
"Об утверждении стандартов качества предоставляемых образовательных услуг в области культуры"
Отдел культуры
2014 г.
2.4.
Постановление администрации муниципального района
"О проведении ежегодной выставки-ярмарки декоративно-прикладного и художественного творчества"
Отдел культуры
2014 - 2018 гг.
2.5.
Постановление администрации муниципального района
"Об утверждении конкурса "Признание" среди работников культуры и образования в сфере культуры"
Отдел культуры
2014 г.
2.6.
Постановление администрации муниципального района
"Об утверждении Положения районного конкурса проектов поддержки и развития самодеятельных коллективов учреждений культуры"
Отдел культуры
2014 - 2018 гг.
2.7.
Постановление администрации муниципального района
"О премии главы Вяземского муниципального района одаренным детям и талантливой молодежи"
Отдел культуры
2014 - 2018 гг.
3.
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
3.1.
Постановление администрации муниципального района
"Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
Отдел культуры
2014 - 2018 гг.
3.2.
Постановление администрации муниципального района
"О проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею Детской школы искусств"
Отдел культуры
2018 г.
3.3.
Постановление администрации муниципального района
"О проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею центральной районной библиотеки"
Отдел культуры
2014 г.
3.4.
Постановление администрации муниципального района
"О проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею РДК"
Отдел культуры
2016 г.
3.5.
Постановление администрации муниципального района
"О проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею краеведческого музея им. Н.В.Усенко"
Отдел культуры
2017 г.





Приложение № 5
к Муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
"КУЛЬТУРА" ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018
ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы"
Всего
49341,91
51865,94
54481,23
57210,79
60071,07
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура", МБУ "Районный Дом культуры "Радуга", ДОД ДШИ "Детская школа искусств"
49341,91
51865,94
54481,23
57210,79
60071,07
1.
Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

1.1.
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Всего
0
0
0
0
0
1.1.1.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в удовлетворительном состоянии
всего
0
0
0
0
0
1.1.2.
Создание доступа к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), в том числе в электронном виде
всего
0
0
0
0
0
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего
13945,59
16916,54
20394,58
23090,74
28143,0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура"
13945,59
16916,54
20394,58
23090,74
28143,0
1.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения
всего
13945,59
16916,54
20394,58
23090,74
28143,0
МБУ "Объединение "Культура"
13945,59
16916,54
20394,58
23090,74
28143,0
1.2.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов, в том числе:
- Центральной районной библиотеки;
- библиотеки-филиала;
- библиотек поселений
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура"
0
0
0
0
0
1.2.3.
Капитальный, текущий ремонт муниципальных библиотек, в том числе:
- Центральной районной библиотеки;
- библиотеки-филиала
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура"
0
0
0
0
0
1.3.
Развитие музейного дела
Всего
3361,8
4077,86
4916,27
5565,22
6778,44
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура"
3361,8
4077,86
4916,27
5565,22
6778,44
1.3.1.
Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ)
всего
3361,8
4077,86
4916,27
5565,22
6778,44
МБУ "Объединение "Культура"
3361,8
4077,86
4916,27
5565,22
6778,44
1.3.2.
Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В.Усенко
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура
0
0
0
0
0
1.3.3.
Проведение текущего ремонта краеведческого музея им. Н.В.Усенко (крыльца, пандуса и водостока, замена входных дверей музея)
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура
0
0
0
0
0
2.
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

2.1.
Развитие киновидеопроката
Всего
4789,56
4989,65
5394,4
5896,19
6343,86
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура"
4789,56
4989,65
5394,4
5896,19
6343,86
2.1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату
всего
4789,56
4989,65
5394,4
5896,19
6343,86
МБУ "Объединение "Культура"
4789,56
4989,65
5394,4
5896,19
6343,86
2.1.2.
Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос"
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура"
0
0
0
0
0
2.1.3.
Проведение текущего ремонта кинотеатра "Космос"
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура"
0
0
0
0
0
2.2.
Развитие культурно-досуговой деятельности
Всего
15133,79
15905,61
16700,89
17535,93
18412,72
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"
15133,79
15905,61
16700,89
17535,93
18412,72
2.2.1.
Оказание муниципальных услуг по культурно-досуговой деятельности
всего
15133,79
15905,61
16700,89
17535,93
18412,72
МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"
15133,79
15905,61
16700,89
17535,93
18412,72
2.2.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Дом культуры "Радуга"
0
0
0
0
0
2.2.3.
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ Районный "Дом культуры "Радуга"
0
0
0
0
0
2.3.
Поддержка творческой деятельности, традиционной народной культуры, создание и развитие народных художественных промыслов
Всего
100,0
110,0
125,0
135,0
140,0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура", МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"
100,0
110,0
125,0
135,0
140,0
2.3.1.
Поддержка творческой деятельности, традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов
всего
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура"
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
2.3.2.
Поддержка традиционных видов народного творчества, самодеятельных коллективов учреждений культуры (проведение конкурса на предоставление Гранта на развитие коллективов самодеятельного творчества)
Всего
0
10,0
25,0
30,0
35,0
Отдел культуры
0
0
0
30,0
0
МБУ "Объединение "Культура", МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"
0
10,0
25,0
30,0
35,0
2.3.3.
Поддержка дарований и творческих инициатив населения
Всего
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура", МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
3.
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры

3.1.
Развитие дополнительного образования детей в области культуры
Всего

10276,63
10800,73
11340,76
11907,81
12503,2
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБОУ ДОД "Детская школа искусств", МБУ "Объединение "Культура"
10276,63
10800,73
11340,76
11907,81
12503,2
3.1.1.
Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
всего
10276,63
10800,73
11340,76
11907,81
12503,2
МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
10276,63
10800,73
11340,76
11907,81
12503,2
3.1.2.
Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
0
0
0
0
0
3.1.3.
Проведение капитального и текущего ремонта здания МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
0
0
0
0
0
3.2.
Формирование и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура"


Формирование и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура"
всего
45,0
50,0
65,0
70,0
75,0
3.2.1.
Организация переподготовки специалистов отрасли "Культура" через курсы повышения квалификации и переподготовки кадров, проведение семинаров, мастер-классов и т.д.
Всего
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура", МБУ "Дом культуры "Радуга"
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
3.2.2.
Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального престижа работников культуры:
- проведение конкурсов профессионального мастерства работников культуры;
- проведение профессиональных праздников, юбилеев учреждений культуры
Всего
30,0
35,0
50,0
65,0
70,0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура", МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"
30,0
35,0
50,0
65,0
70,0
3.3.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура" МБУ, "Районный Дом культуры "Радуга"
0
0
0
0
0
3.3.1.
Осуществление мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры района
всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура" МБУ, "Районный Дом культуры "Радуга", МБОУ ДОД ДШИ
0
0
0
0
0
3.3.2.
Приобретение имущества, предназначенного для основной деятельности учреждений культуры (специализированного оборудования, музыкальных инструментов и т.д.)
Всего
0
0
0
0
0
Отдел культуры
0
0
0
0
0
МБУ "Объединение "Культура" МБУ, МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"
0
0
0
0
0





Приложение № 6
к Муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТА РАЙОНА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия Программы
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)



2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы"
всего
49341,91
51865,94
54481,23
57210,79
60071,07
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
49341,91
51865,94
54481,23
57210,79
60071,07
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.
Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.1.1.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в удовлетворительном состоянии
всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.1.2.
Создание доступа к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), в том числе в электронном виде
всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0

Краевой бюджет
0
0

0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего
15640,02
16404,59
16855,81
17244,82
17695,87
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
15640,02
16404,59
16855,81
17244,82
17695,87
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения
Всего
15640,02
16404,59
16855,81
17244,82
17695,87
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
15640,02
16404,59
16855,81
17244,82
17695,87
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.2.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов, в том числе:
- Центральной районной библиотеки;
- библиотеки-филиала;
- библиотек поселений
Всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.2.3.
Капитальный, текущий ремонт муниципальных библиотек, в том числе:
- Центральной районной библиотеки;
- библиотеки-филиала
Всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0

Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.3.
Развитие музейного дела
Всего
3356,91
3605,36
3999,37
4421,04
4900,42
Федеральный бюджет
0
0
0
0

Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
3356,91
3605,36
3999,37
4421,04
4900,42
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.3.1.
Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ)
Всего
3356,91
3605,36
3999,37
4421,04
4900,42
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
3356,91
3605,36
3999,37
4421,04
4900,42
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.3.2.
Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В.Усенко
Всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
1.3.3.
Проведение текущего ремонта краеведческого музея им. Н.В.Усенко (крыльца, пандуса и водостока, замена входных дверей музея)
Всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0

Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
2.1.
Развитие киновидеопроката
Всего
4789,56
4989,65
5394,4
5896,19
6343,86
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
4789,56
4989,65
5394,4
5896,19
6343,86
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату
Всего
4789,56
4989,65
5394,4
5896,19
6343,86
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
4789,56
4989,65
5394,4
5896,19
6343,86
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.1.2.
Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос"
Всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.1.3.
Проведение текущего ремонта кинотеатра "Космос"
Всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.2.
Развитие культурно-досуговой деятельности
Всего
15133,79
15905,61
16700,89
17535,93
18412,72
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
15133,79
15905,61
16700,89
17535,93
18412,72
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.2.1.
Оказание муниципальных услуг по культурно-досуговой деятельности
Всего
15133,79
15905,61
16700,89
17535,93
18412,72
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0

Бюджет муниципального района
15133,79
15905,61
16700,89
17535,93
18412,72
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.2.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.2.3.
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры
Всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.3.
Поддержка творческой деятельности, традиционной народной культуры, создание и развитие народных художественных промыслов
Всего
100,0
110,0
125,0
135,0
140,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
100,0
110,0
125,0
135,0
140,0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.3.1.
Поддержка творческой деятельности, традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов
Всего
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.3.2.
Поддержка традиционных видов народного творчества, самодеятельных коллективов учреждений культуры (проведение конкурса на предоставление Гранта на развитие коллективов самодеятельного творчества)
Всего
0
10,0
25,0
30,0
35,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
10,0
25,0
30,0
35,0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
2.3.3.
Поддержка дарований и творческих инициатив населения
Всего
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0

Краевой бюджет
0
0
0
0

Бюджет муниципального района
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
3.
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
3.1.
Развитие дополнительного образования детей в области культуры
Всего
10276,63
10800,73
11340,76
11907,81
12503,2
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
10276,63
10800,73
11340,76
11907,81
12503,2
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
3.1.1.
Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
Всего
10276,63
10800,73
11340,76
11907,81
12503,2
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
10276,63
10800,73
11340,76
11907,81
12503,2
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
3.1.2.
Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
Всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
3.1.3.
Проведение капитального и текущего ремонта здания МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
Всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
3.2.
Формирование и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура"
Всего
45,0
50,0
65,0
70,0
75,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
45,0
50,0
65,0
70,0
75,0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
3.2.1.
Организация переподготовки специалистов отрасли "Культура" через курсы повышения квалификации и переподготовки кадров, проведение семинаров, мастер-классов и т.д.
всего
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
3.2.2.
Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального престижа работников культуры:
- проведение конкурсов профессионального мастерства работников культуры;
- проведение профессиональных праздников, юбилеев учреждений культуры
всего
30,0
35,0
50,0
65,0
70,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
30,0
35,0
50,0
65,0
70,0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
3.3.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
3.3.1.
Осуществление мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры района
всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
3.3.2.
Приобретение имущества, предназначенного для основной деятельности учреждений культуры (специализированное оборудование, музыкальные инструменты и т.д.)
всего
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет муниципального района
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0





Приложение № 7
к Муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО
ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, основного мероприятия программы
Значения показателя объема услуги
Расходы бюджета района на оказание муниципальных услуг (тыс. руб.)
очередной год
2014 год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Услуги по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения



15640,02
16404,59
16855,81
1.1.
Число читателей (человек)
5730
5735
5740
11494,04
11876,33
12101,95
1.2.
Количество мероприятий (единиц)
230
235
240
4145,98
4528,26
4753,86
2.
Музейные услуги






2.1.
Количество мероприятий (единиц)
170
173
176
607,55
731,77
928,77
2.2.
Количество посетителей (человек)
8000
8050
8100
2749,36
2873,59
3070,6
3.
Услуги по демонстрации кинофильмов и кинопрокату






3.1.
Количество зрителей
12560
12560
12560
4789,56
4989,65
5394,4
4.
Услуги по реализации образовательных программ:
- дополнительного образования детей по видам искусств;
- дополнительного предпрофессионального образования по видам искусств






4.1.
Количество учащихся (человек)

175
175
175
10276,63
10800,73
11340,76
5.
Услуги по культурно-досуговой деятельности



15133,79
15905,61
16700,89
документа.
------------------------------------------------------------------
5.3.
Количество мероприятий
300
310
315
8207,04
8592,95
8990,59
5.4.
Количество посетителей
58 160
58200
58250
6926,75
7312,66
7710,3





Приложение № 8
к Муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"

ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ НА
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ


№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
С учетом дополнительных средств
Без учета дополнительных средств
С учетом дополнительных средств
Без учета дополнительных средств
С учетом дополнительных средств
Без учета дополнительных средств
С учетом дополнительных средств
Без учета дополнительных средств
С учетом дополнительных средств
Без учета дополнительных средств
1.
Развитие библиотечного дела
1.1.
Охват населения библиотечным информационно-справочным обслуживанием
процент
57,2
57,0
57,3
57,0
57,4
57,0
57,4
57,0
57,4
57,0
1.2.
Среднее число посещений библиотек района
человек
5860
2648
5865
2648
5870
2648
5870
2648
5870
2648
1.3.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения
экземпляров
14552
9900
14552
9900
14554
9900
14556
9900
14558
9900
1.4.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. чел. населения
экземпляров
266,59
280,06
280,06
280,06
280,06
280,06
280,06
280,06
280,06
280,06
1.5.
Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек района
процент
46
39
55
39
67
39
89
39
100
39
1.6.
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг
процент
85,07
84,39
85,07
84,39
85,07
84,39
85,07
84,39
85,07
84,39
2.
Развитие музейного дела
2.1.
Среднее число посещений музеев в расчете на 1 жителя в год
человек
0,58
0,53
0,63
0,53
0,68
0,53
0,73
0,53
0,79
0,53
2.2.
Количество проводимых музейных выставочных проектов в год
единиц
21
17
24
17
26
17
28
17
30
17

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
процентов
9,9
9,8
9,9
9,8
9,9
9,8
9,9
9,8
10,4
9,8

Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью музейных услуг
процентов
83,57
82,69
83,57
82,69
83,57
82,69
83,57
82,69
83,57
82,69
2.
Развитие киновидеопроката
2.1.
Количество посещений киносеансов на 1 человека в год
единиц
0,54
0,53
0,54
0,53
0,54
0,53
0,54
0,53
0,54
0,53
2.2.
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью киновидеоуслуг
процент
78,63
77,13
78,63
78,63
78,63
78,63
78,63
78,63
78,63
78,63
3.
Развитие культурно-досуговой деятельности

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
человек
128,6
128,4
128,8
128,4
128,8
128,4
128,8
128,4
128,8
128,4

Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (по сравнению с предыдущим годом)
процент
103
102
105
102
106
102
107
102
108
102

Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
процент
151,6
151,4
151,6
151,4
151,6
151,4
151,6
151,4
151,6
151,4

Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
процент
106,7
106,6
106,8
106,6
107,0
106,6
107,1
106,6
107,2
106,6

Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг
процент
81,51
80,36
81,51
80,36
81,51
80,36
81,51
80,36
81,51
80,36
4.
Развитие дополнительного образования детей в области культуры
4.1.
Среднее число детей от 5 до 18 лет, обучающихся в Детской школе искусств
человек
175
170
175
170
175
170
175
170
200
170
4.2.
Число детей, обучающихся в Детской школе искусств по дополнительным образовательным программам, в возрасте от 5 до 18 лет в процентном отношении от общего числа детей в районе
процент
5,0
4,9
5,0
4,9
5,0
4,9
5,0
4,9
5,0
4,9

Индекс удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры
процент
84,60
83,86
84,60
83,86
84,60
83,86
84,60
83,86
84,60
83,86
5.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.2.
Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них
процент
21,2
19,6
22,5
19,6
31,7
19,6
31,7
19,6
31,7
19,6

Обеспеченность учреждениями культуры в районе в соответствии с нормативами, в том числе:
- библиотеками;
- культурно-досуговыми учреждениями
процент
95,6
95,6
96,5
95,6
96,5
95,6
96,5
95,6
96,5
95,6





Приложение № 9
к Муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"

ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ НА
СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование Муниципальной программы, основного ее мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объем дополнительных ресурсов, всего
Объем дополнительных ресурсов, в том числе по годам
С учетом дополнительных ресурсов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Срок реализации
Непосредственный результат (краткое описание)
Начало реализации
Окончание реализации

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы"

51502,9
32787,2
11032,85
2682,85
3700,0
1300,0
2014 г.
2018 г.

1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.
Развитие библиотечного дела
МБУ "Объединение "Культура"
6932,5
2282,5
1000,0
1150,0
1200,0
1300,0
2014 г.
2018 г.
Рост читателей и посещаемости библиотек, улучшение условий для предоставления качественных и доступных услуг.
1.1.1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов, в том числе:
- центральной районной библиотеки;
- библиотеки-филиала;
- библиотек поселений
МБУ "Объединение "Культура"
6932,5
2282,5
1000,0
1150,0
1200,0
1300,0
2014 г.
2018 г.
Приобретение мебели, кондиционера, компьютерной техники, мебели, стеллажей. Пополнение книжных фондов новыми изданиями.
1.2.
Развитие музейного дела
МБУ "Объединение "Культура"
1373,3
446,6
463,35
463,35
0
0
0
0
Сохранение и доступность объекта культуры, улучшение качества музейных услуг
1.2.1.
Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В.Усенко
МБУ "Объединение "Культура"
1143,3
216,6
463,35
463,35
0
0
0
0
Приобретение стеллажей в фондохранилище, компьютерной техники, музейных экспонатов
1.2.2.
Проведение текущего ремонта краеведческого музея им. Н.В.Усенко (кабинета директора, крыльца, пандуса и водостока, замена входной двери музея)
МБУ "Объединение "Культура"
230,0
230,0
0
0
0
0
2014 г.
2014 г.
Ремонт кабинета директора, крыльца, пандуса и водостока, замена входной двери музея
2.
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
2.1.
Развитие киновидеопроката
МБУ "Объединение "Культура"
9986,0
9986,0
0
0
0
0
2014 г.
2016 г.
Создание условий для предоставления качественных услуг
2.1.1.
Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос"
МБУ "Объединение "Культура"
7530,0
7530,0
0

0
0
2014 г.
2016 г.
Приобретение оборудования, кресел
2.1.2.
Проведение текущего ремонта кинотеатра "Космос" (зрительного зала, туалета, электропроводки и т.д.)
МБУ "Объединение "Культура
2456,0
2456,0
0
0
0
0
2014 г.
2015 г.
Ремонт зрительного зала, туалета, электропроводки
2.2.
Развитие культурно-досуговой деятельности
МБУ "РДК "Радуга"
21482,5
15482,5
6000,0
0
0
0
2015 г.
2015 г.
Создание условий для предоставления качественных и доступных услуг
2.2.1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
МБУ "РДК "Радуга"
1937,0
1937,0
6000,0
0
0
0
2015 г.
2015 г.
Приобретение театральных кресел в РДК, костюмов, мебели, экрана, видеоаппаратуры, занавеса сцены, офисной техники
2.2.2.
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры (вентиляции, электрооборудования, зрительного зала и первого этажа РДК)
МБУ "РДК "Радуга"
13545,5
13545,5
0
0
0
0
2014 г.
2014 г.
Ремонт вентиляции, электрооборудования, зрительного зала и первого этажа РДК, разработка ПСД на ремонт РДК, противопожарные работы, молниезащита
3.
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
3.1.
Развитие дополнительного образования детей в области культуры
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
6728,6
4589,6
1069,5
1069,5
0
0
2014 г.
2015 г.
Создание условий для предоставления качественных и доступных образовательных услуг
3.1.1.
Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД "Детская школа" искусств
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
5698,8
3558,8
1069,5
1069,5




Приобретение музыкальных инструментов, мебели, костюмов, обуви, ограждение здания ДШИ
3.1.2.
Проведение капитального и текущего ремонта здания "МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
1030,8
1030,8
0
0
0
0
2014 г.
2015 г.
Ремонт туалета ДШИ, класса хореографии
3.2.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

5000,0
0
2500,0
0
2500,0
0
2015 г.
2017 г.

документа.
------------------------------------------------------------------
3.2.2.
Приобретение имущества, предназначенного для основной деятельности учреждений культуры
Учреждения культуры
5000,0
0
2500,0
0
2500,0
0
2015 г.
2017 г.
Специализированное оборудование, музыкальные инструменты, приобретение жилья для специалистов т.д.


------------------------------------------------------------------